你好; 你是銷售方 到時你可以? 考慮退稅或者 留著抵減即可;? ?去紅沖收入即可? ?
我是建筑單位,機械勞務公司4月份給我開具發票,我已登記入賬在4月份。后來8月份發現發票開具錯誤,需要對方重新開具紅字發票和正確發票(4月份發票還沒有認證)對方只給我開具了藍字發票 并沒有給我紅字發票。沒有紅字發票那我怎么沖4月份的賬呢?
老師您好,我在3月份開了一張電子普通發票,結果在4月份給沖紅了,能做作廢4月份沖紅的發票嗎,客戶已經在3月份報了發票了
我們是購買方,原發票已抵扣,現要退貨,3月份我們開了紅字信息表,但供應商4月份才開出紅字票,我們已經在3月份進項轉出了(系統里生成的)賬務上做了紅沖處理,這張4月份的票能放在3月份的賬本里嗎?
我公司3月份來了一份發票,4月份進行沖紅,對方沒有對3月份發票進行認證,我4月份已繳納3月份發票的稅額,4月份沖紅發票夠,做賬已經做了沖紅,稅額需要轉出來嗎?應該怎么做賬?
老師,對方4月份紅沖了一張3月份已經認證過發票,然后又重新開了金額一樣的,我這邊怎么處理
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
好的,我留底好了
你好;? 好的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價??