你好,你們符合簡易計(jì)稅的要求的才可以。這個(gè)銷項(xiàng)稅額是按照3%然后減免的,1%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
我公司是一般納稅人,通過二手車市場銷售使用過的汽車給另一個(gè)公司(也是一般納稅人),并開貝二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我公司未開增值稅普通發(fā)票給對方,當(dāng)初也是從二手車巿場個(gè)人手里購買的,但未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)銷售金額為2000元,如何做賬務(wù)處理
企業(yè)銷售固定資產(chǎn)車輛通過二手車交易市場開了發(fā)票、并且之前進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了、在填寫增值稅報(bào)表的時(shí)候是不是應(yīng)該填在稅率13%未開具發(fā)票的欄次?
在很多年前,公司法人把自己個(gè)人名下的車賣給了公司,無進(jìn)項(xiàng)未抵扣,現(xiàn)在又把車賣給了別人,沒有開專票,只有二手市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,賣價(jià)20000請問申報(bào)增值稅是不是申報(bào)無票收入,填在簡易申報(bào)2%那欄,需要把賣價(jià)按3%價(jià)稅分離后來填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報(bào)稅額388.35,請問對嗎?
老師,我們公司銷售自己使用過的汽車,開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,發(fā)票沒有稅額,這種怎么入賬的呀?在申報(bào)增值稅的時(shí)候具體怎么填寫呢?
老師,公司銷售使用過的二手車,現(xiàn)由二手車平臺(tái)開具了發(fā)票。公司在申報(bào)增值稅時(shí)是填簡易征稅-未開具發(fā)票那一欄嗎?因?yàn)槲吹挚圻^,銷項(xiàng)稅額是按照銷售價(jià)格/1.0.*0.02的填寫嗎
沒有4月申報(bào)增值稅,可以開5月份發(fā)票麼。
老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)入了工會(huì)稅率變成多少啦?
老師,您好?A公司和B公司法人同一人,有共同的股東,A公司有償租賃B公司(辦公室是B公司租入的)的辦公室,可以向B公司取得房租發(fā)票嗎?B公司是都可以開具房租發(fā)票,雙方租賃協(xié)議。
會(huì)計(jì)審核業(yè)務(wù)人員的入庫單,錯(cuò)的地方太多了,審核壓力全不放在會(huì)計(jì)上,業(yè)務(wù)人員需要審核報(bào)銷材料嗎
匯算表職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中住房公積金,含不含個(gè)人繳納部分。
主播抖音帶貨收入,個(gè)人的,怎么申報(bào)收入比較合理跟省稅呢?
你好老師團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)可以抵扣嗎?
企業(yè)注銷怎么看企業(yè)需要補(bǔ)多少稅
請問購買進(jìn)口的原材料產(chǎn)生的關(guān)稅理論上要計(jì)入原材料的入庫成本,但采購下的訂單是下給供應(yīng)商,若是把關(guān)稅算進(jìn)去,這部分費(fèi)用成了應(yīng)付供應(yīng)商的款了,這種情況怎么處理?
工商年報(bào)沒有及時(shí)申報(bào)出現(xiàn)異常應(yīng)該怎么操作