你好08年之前3%減按2% 之后的13% 你看購入的時間
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設備,當時的采購發票是17%稅率的增值稅專票;這臺設備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設備賣給了一個客戶; 現在需要給客戶開發票,我有兩個問題不太確認: 1、關于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,應按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發票,不得開具專票。
洪濤飲料批發有限公司是增值稅小規模納稅人,主要從事飲料批發業務,增值稅征收率為3%,按月申報。2019年6月發生下列業務:1.購買一輛叉車,含稅價22000元,取得增值稅普通發票,款項已付。2.銷售4車礦泉水給客戶聯達有限公司,到稅務機關代開增值稅專用發票,發票上注明金額100000元,稅額3000元,預繳稅款3000元,已收到客戶打來的貨款。3.將自有的一處倉庫對外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開具增值稅普通發票,款項尚未收到。4.銷售200箱飲料給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專用設備技術維護費,以現金支付500元,取得增值稅專用發票。6.將自用的2臺電腦賣給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額2000元,錢款已收。每臺電腦原價3000元,已提折舊1700元。7.銷售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現金150元,未開增值稅發票。8.因前期銷售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶退回50箱,開具紅字發票。計算應納的增值稅稅額
洪濤飲料批發有限公司是增值稅小規模納稅人,主要從事飲料批發業務,增值稅征收率為3%,按月申報。2019年6月發生下列業務:1.購買一輛叉車,含稅價22000元,取得增值稅普通發票,款項已付。2.銷售4車礦泉水給客戶聯達有限公司,到稅務機關代開增值稅專用發票,發票上注明金額100000元,稅額3000元,預繳稅款3000元,已收到客戶打來的貨款。3.將自有的一處倉庫對外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開具增值稅普通發票,款項尚未收到。4.銷售200箱飲料給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專用設備技術維護費,以現金支付500元,取得增值稅專用發票。6.將自用的2臺電腦賣給客戶旺旺超市,開具增值稅普通發票,發票上注明金額2000元,錢款已收。每臺電腦原價3000元,已提折舊1700元。7.銷售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現金150元,未開增值稅發票。8.因前期銷售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶退回50箱,開具紅字發票。計算應納稅額
很多年前,法人把車賣給了公司,現在公司又把車賣給了別人,只有一張二手車市場過戶時開的二手車統一發票,公司沒有給對方開增值稅發票,這種是需要補開發票,還是申報無票收入?
在很多年前,公司法人把自己個人名下的車賣給了公司,無進項未抵扣,現在又把車賣給了別人,沒有開專票,只有二手市場開具的二手車銷售統一發票,賣價20000請問申報增值稅是不是申報無票收入,填在簡易申報2%那欄,需要把賣價按3%價稅分離后來填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報稅額388.35,請問對嗎?
小微企業稅收優惠填寫那個表呀,征收率是多少?
24年的未開票收入,能在2025年抵開票收入嗎?
給租戶去國稅開具租房普通發票,是多少稅率?
老師23年年末結存40元,24年1季度申報表的企業所得稅資產總額期初余額咋填呢
老師,會計起的這個憑證是啥意思呢?
我公司是銷售農產品公司,2024年底一些公司工會福利,我公司銷售了一些購物卡,但實際開票都是銷售的一批農產品,然后確認收入了。因為客戶沒有集中提貨,我公司門店只進了一部分貨物,造成無法結轉成本,利潤很大,從而所得稅高。如何賬務處理這塊,在賬務處理合規的情況下,降低利潤,少交所得稅。
這個第6題我不太明白,哪位老師幫我做一下怎么算的
老師:如果我用應收款款100萬去做保證金,開出100萬的應付票據來付應付賬款,是不是等于我的資產負債表中資產總額增加了100萬?
老師 某小區業主委員會有個工程需要公司開發票 但是對方沒有納稅識別號 這種發票能開嗎
老師,我們有兩家公司,一個鼎誠,一個鼎信,這兩個庫存商品都錄在一個庫里,但是都標注是哪家公司的,鼎誠賣給客戶的商品有的是從鼎信里拿的貨,相當于鼎信賣給鼎誠這個貨,現在要求出鼎誠向鼎信采購的數量應該怎么算
就是看公司購入的時間,如果是08年12月31日之前買的,就是我剛才的算法,填收入金額的時候用賣價/1.03算出不含稅金額然后?? 2%就是需要繳納的稅額。如果是08年之后的,就是用賣價/1.13?? 0.13=申報稅額嗎?
時間不對 2013年8月1日以前購入的小汽車 按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價÷(1+3%)×2%】。
是2016年之后在個人手上買的車到公司名下,現在賣出去20000,申報的價格和稅率怎么算?
20000/1.13 銷售額填寫這個,未開具發票一欄里面 20000/1.13*13% 稅額填寫這個