你好,先把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后按5.8萬增值稅和5800附加稅再做正確的分錄
我公司有一臺(tái)車,固定資產(chǎn),原值10萬,累計(jì)折舊10,沒有殘值,現(xiàn)在出售2萬,請(qǐng)問老師,如何做賬,麻煩老師指導(dǎo),感謝
老師,2月份多做了一筆計(jì)提社保的分錄怎么辦
哪位老師幫我做一下不定項(xiàng),謝謝啦
老師您好。劉宏偉老師講的星美電器那工業(yè)的賬套我咋找不到了呢?要怎么搜啊?
在個(gè)稅申報(bào)里有一項(xiàng)商業(yè)健康保險(xiǎn)稅前扣除,是個(gè)人在保險(xiǎn)公司買的醫(yī)療險(xiǎn)嗎
去年確認(rèn)收入,對(duì)方未開票,納稅申報(bào)時(shí)候做無票收入申報(bào)的,現(xiàn)在對(duì)方讓我們開發(fā)票,我要怎么操作?。?/p>
A公司從b工廠采購貨物賣給C公司, 是直接從b工廠直接發(fā)貨的, A公司和B工廠是母子公司的關(guān)系。 那做A公司的發(fā)貨單是A公司發(fā)貨給C公司,收貨人收匯地址是c公司 做b工廠的發(fā)貨單,收貨地址和收貨人怎么填?
會(huì)計(jì)工作模板怎么找不到
老師,高企的2022年1月份的研發(fā)費(fèi)用計(jì)提錯(cuò)了,22年1月份多計(jì)提了2萬,2022年12月少計(jì)提了1000,25年才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我想請(qǐng)教一下賬務(wù)上需要怎么處理現(xiàn)在
公司連續(xù)三年虧損會(huì)被列為稅務(wù)異常嗎
但是交6萬和 5.8萬元 稅不退了 用于以后年度抵扣 多這部分實(shí)際銀行 已經(jīng)付了 多付這部分怎么處理一下
你好,多付的部分,在應(yīng)交稅費(fèi)—某某稅款? 借方余額掛賬就是了??
增值稅是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交未交增值稅 交 借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交未交增值稅 貸:銀行
你好,是針對(duì)上面的回復(fù),還有什么疑問嗎?
不用計(jì)提 直接掛賬嗎 ? 增值稅是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
你好,需要正常做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 只是多交的稅款,在應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額掛賬就是了??
就 附加稅 不用計(jì)提 直接掛 什么稅 銀行?
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,附加稅,貸:銀行存款 多交的部分,這樣做賬就是了??
哦 好的 謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??