您好,這個(gè)的話,建議是從5月份,這個(gè)時(shí)候開(kāi)始做賬的,之前的也做到5月份
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開(kāi)的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開(kāi)的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
公司為增值稅一般納稅人工業(yè)制造企業(yè),2021年月12月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):"1、收到國(guó)家有關(guān)部門投入的貨幣資金1,000,000元,已存入銀行;2、向工商銀行簽訂借款協(xié)議,取得借款1,000,000元,期限六個(gè)月,月利率0.4%,借款已轉(zhuǎn)在銀行存款賬戶;"3、計(jì)提本月份應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息10.000元;“4、向蘇達(dá)公司購(gòu)進(jìn)乙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為100.000元,增值稅13,000元,價(jià)稅合計(jì)113.000元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù);5、從市場(chǎng)上購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值100.000元,增值稅13.000元,設(shè)備已收到并交付生產(chǎn)使用,款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付;6、用銀行存款140000元從其他單位購(gòu)入一項(xiàng)專利權(quán);7、用現(xiàn)金支付生產(chǎn)車間辦公用品費(fèi)440元,廠部辦公用品費(fèi)160;(電信費(fèi)、水電費(fèi))*8、銀行存款支付本月份廣告費(fèi)不含增值稅價(jià)值10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300元;"9、用轉(zhuǎn)賬支票支付車間房屋維修費(fèi)74000,增值稅額4,440,辦公大樓修理費(fèi)用價(jià)款66.000元,增值稅額3.960元;10、本月份生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料100000元,生產(chǎn)產(chǎn)品
(1)5月10日,事務(wù)所合伙人之一小張從出納處拿了280元現(xiàn)金給自己購(gòu)買了游戲,會(huì)計(jì)將280元記為事務(wù)所的辦公費(fèi)支出,理由是,小張是事務(wù)所的合伙人,事務(wù)所的錢有他的一部分。(2)5月15日,會(huì)計(jì)將5月1日至15日的收入、費(fèi)用匯總后計(jì)算出半個(gè)月的利潤(rùn),編制了財(cái)務(wù)報(bào)表。(3)5月20日,事務(wù)所收到某外資企業(yè)支付的業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)2000美元,事務(wù)所主要承接中國(guó)境內(nèi)業(yè)務(wù),且多以人民幣結(jié)算。會(huì)計(jì)沒(méi)有將此筆咨詢費(fèi)折算為人民幣反映,直接記到美元賬戶中。(4)5月30日,由于考慮到利潤(rùn)等問(wèn)題,決定更改固定資產(chǎn)折舊方法,將年數(shù)總和法計(jì)提改為直線法。且并未在報(bào)告中進(jìn)行解釋。(5)5月30日,事務(wù)所購(gòu)買了一臺(tái)辦公電腦,價(jià)值10000元,會(huì)計(jì)全部一次性計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用。(6)5月30日,收到某公司預(yù)付審計(jì)費(fèi)用3000元,會(huì)計(jì)將其記入5月份收入
東方企業(yè)2020年4月月末部分總賬明末余額如下表所示:該企業(yè)5月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5月2日,收東方企業(yè)2020年4月月末部分總賬明末余額如下表所示:該企業(yè)5月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5月2日,收到東風(fēng)公司投資人股的機(jī)器一臺(tái),價(jià)值為590000元。(2)5月4日,從工商銀行取得臨時(shí)借款800000元,存人存款賬戶(3)5月7日,用銀行存款購(gòu)買辦公用品2500元。管理費(fèi)日(4)5月8日,購(gòu)人材料,買價(jià)50000元,增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收人庫(kù),貨款尚未支付。(5)5月10日,以銀行存款600000元償還短期借款。(6)5月12日,以銀行存款償還上月所欠長(zhǎng)征公司貨款41000元(7)5月13日,接到銀行通知,收到光明公司支付的貨款325000元(8)5月15日,從銀行提收現(xiàn)金3500元備用(9)5月18日,采購(gòu)員張某預(yù)借差旅費(fèi)8000元,以現(xiàn)金支付(10)5月20日,向銀行借人短期借款550000元,償還前欠開(kāi)元公司貨款(11)5月21日,以銀行存款支付所欠稅金48000元。(12)5月30日,倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)來(lái)本月發(fā)出材料登記表,本月生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品共領(lǐng)
賬戶名稱金額賬戶名稱金額原材料固定資產(chǎn)650000116000實(shí)收資本生產(chǎn)成本65000042000應(yīng)交稅費(fèi)短期借款2800082000庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)收賬款320001000應(yīng)付賬款93600銀行存款308600其他應(yīng)收款4000該企業(yè)5月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5月2日,收到東風(fēng)公司投資入股的機(jī)器一臺(tái),價(jià)值為590000元。(2)5月4日,從工商銀行取得臨時(shí)借款800000元,存人存款賬戶。(3)5月7日,用銀行存款購(gòu)買辦公用品2500元。(4)5月8日,購(gòu)入材料,買價(jià)50000元,增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款尚未支付(5)5月10日,以銀行存款600000元償還短期借款。第四章主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)核算(6)月12日、以銀行存款償還上月所欠長(zhǎng)征公司貨款410000元(7)5月13日接銀行通知收到光明公司支付的貨款35000(8)5月15日、從行提取現(xiàn)金3500用。(9)5月18日,采購(gòu)員張某預(yù)借差旅費(fèi)8000元,以現(xiàn)金支付(10)5月20日向行借短期借550000元償前開(kāi)司貨款。
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說(shuō)做納稅評(píng)估,也不是專管員,說(shuō)要看一下賬,我們問(wèn)了他們也沒(méi)說(shuō)要準(zhǔn)備啥,就說(shuō)到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
234月的要如何處理啊 因?yàn)殂y行那邊是有產(chǎn)生存款利息的 投資款也是在2月份就打進(jìn)去驗(yàn)資戶里面了
? 23 4 這些,全部做到5月,或者是你從2月份開(kāi)始建立賬套,這個(gè)
好的 謝謝老師 那老板付的驗(yàn)資費(fèi)用可以算到開(kāi)辦費(fèi)用里面去嗎
嗯對(duì),是可以算的,這個(gè)