你好,學員,這個問題是什么的
天元公司2019年5月31日銀行存款日記賬余額為200000元,現金日記賬余額為3000元。8月份發生下列銀行存款和現金收付業務: (1)1日,以銀行存款支付本月電費1500元。 (2)1日,投資者投入現金30000元,存入銀行。 (3)7日,以現金1000元存入銀行。 (4)8日,用銀行存款上交銷售稅金4500元。 (5)9日,用現金暫付職工差旅費900元。 (6)10日,從銀行提取現金2000元備用。 (7)11日,收到應收賬款60000元,存入銀行。 (8)12日,以銀行存款50000元支付購買材料款。 (9)12日,用銀行存款8000元支付購買材料運輸費。 (10)15日,從銀行提取現金25000元,準備發放工資。 (11)15日,用現金25000元發放職工工資。 (12)18日,以銀行存款15000元歸還短期借款。 (13)20日,銷售產品一批,貨款58500元存入銀行。 (14)25日,用銀行存款支付銷售費用610元。 (15)30日,以銀行存款25000元償付應付賬款。 問題: (1)開設現金日記賬和銀行存款日記賬。 (2)編制記賬憑證,并據以登記現金日記賬與銀行存款日記賬。 (3)月末結出現金日記賬與銀行存款日記賬的本期發生額和期末余額。
天元公司2019年5月31日銀行存款日記賬余額為200000元,現金日記賬余額為3000元。8月份發生下列銀行存款和現金收付業務: (1)1日,以銀行存款支付本月電費1500元。 (2)1日,投資者投入現金30000元,存入銀行。 (3)7日,以現金1000元存入銀行。 (4)8日,用銀行存款上交銷售稅金4500元。 (5)9日,用現金暫付職工差旅費900元。 (6)10日,從銀行提取現金2000元備用。 (7)11日,收到應收賬款60000元,存入銀行。 (8)12日,以銀行存款50000元支付購買材料款。 (9)12日,用銀行存款8000元支付購買材料運輸費。 (10)15日,從銀行提取現金25000元,準備發放工資。 (11)15日,用現金25000元發放職工工資。 (12)18日,以銀行存款15000元歸還短期借款。 (13)20日,銷售產品一批,貨款58500元存入銀行。 (14)25日,用銀行存款支付銷售費用610元。 (15)30日,以銀行存款25000元償付應付賬款。 問題: (1)開設現金日記賬和銀行存款日記賬。 (2)編制記賬
東方企業2020年4月月末部分總賬明末余額如下表所示:該企業5月份發生如下經濟業務:(1)5月2日,收東方企業2020年4月月末部分總賬明末余額如下表所示:該企業5月份發生如下經濟業務:(1)5月2日,收到東風公司投資人股的機器一臺,價值為590000元。(2)5月4日,從工商銀行取得臨時借款800000元,存人存款賬戶(3)5月7日,用銀行存款購買辦公用品2500元。管理費日(4)5月8日,購人材料,買價50000元,增值稅稅率13%,材料已驗收人庫,貨款尚未支付。(5)5月10日,以銀行存款600000元償還短期借款。(6)5月12日,以銀行存款償還上月所欠長征公司貨款41000元(7)5月13日,接到銀行通知,收到光明公司支付的貨款325000元(8)5月15日,從銀行提收現金3500元備用(9)5月18日,采購員張某預借差旅費8000元,以現金支付(10)5月20日,向銀行借人短期借款550000元,償還前欠開元公司貨款(11)5月21日,以銀行存款支付所欠稅金48000元。(12)5月30日,倉庫轉來本月發出材料登記表,本月生產車間生產產品共領
5月10日,以銀行存款600000元償還短期借款,5月12日以銀行存款償還上月所欠長征公司貸款410000元5月13日,接到銀行通知,收到光明公司支付的貸款325000元,5月15日,從銀行提取現金35000元備用,5月18日,采購員張某予借差旅費8000元,以現金支付,5月20日,向銀行借入短期借款550000元,償還前欠開元公司貸款,5月21日,以銀行存款支付所欠稅金48000元,5月20日,倉庫轉來本月發生材料登記表,本月生產車間生產產品共領用材料86000元,5月31日,將現金25000元交存銀行,,編制會計分錄,編制試算平衡表,老師幫忙解答一下嗎:?
賬戶名稱金額賬戶名稱金額原材料固定資產650000116000實收資本生產成本65000042000應交稅費短期借款2800082000庫存現金應收賬款320001000應付賬款93600銀行存款308600其他應收款4000該企業5月份發生如下經濟業務:(1)5月2日,收到東風公司投資入股的機器一臺,價值為590000元。(2)5月4日,從工商銀行取得臨時借款800000元,存人存款賬戶。(3)5月7日,用銀行存款購買辦公用品2500元。(4)5月8日,購入材料,買價50000元,增值稅稅率13%,材料已驗收入庫,貨款尚未支付(5)5月10日,以銀行存款600000元償還短期借款。第四章主要經濟業務核算(6)月12日、以銀行存款償還上月所欠長征公司貨款410000元(7)5月13日接銀行通知收到光明公司支付的貨款35000(8)5月15日、從行提取現金3500用。(9)5月18日,采購員張某預借差旅費8000元,以現金支付(10)5月20日向行借短期借550000元償前開司貨款。
豆包,還有一個情況就是 A 公司和 B 學校簽訂了合作協議,三年的,這個就是協議是 150 萬,然后 A 公司向 C 公司采購藥品或者是器械設備,就是寵物社寵在學校開展寵物設備和藥品的一些些東西,比如說采真實 C 公司自己進貨的采購價是 5 萬,但是 C 公司賣給 A 公司就可能是 15 萬這種,但是這個也是市場價,這種合理嗎?因為 a 公司和 b 公司是校企合作,這個,嗯,如果審查這些有沒有問題?A公司的股東法人同C公司的股東法人同一個人,但是分別的控股公司不同?
請問老師,新注冊的公司,納稅人信息查詢顯示為增值稅一般納稅人,但是申報表是小規模是為什么呢,我怎樣改成一般納稅人呢?
你好,一般納稅人企業,小企業會計準則,匯算2024年企業所得稅補繳200元,借:利潤分配-未分配利潤200,貸:應交稅費-企業所得稅200,調資產負債表怎么調?是需要改24年財務報表年報中的期末余額嗎?公司24年資產負債表期末余額是-1102431.19,得改成-1102631.19嗎?
老師您好,請問社會團體的會費收入要申報繳納增值稅嗎?
自產自銷農產品免企業所得稅嗎
老師,我們之前跟別人簽的貿易居間合同,我們開給誰,對應的進項,都是他們幫安排好,我們先對公付了5萬居間費。然后把U盾給他們的,他們操作這些發票對應的資金走賬,開的銷售發票>購進,資金走完賬,剩48334,之前我們賬戶還有一點點余額,他們轉走50600到他們一個 個人卡上,也是居間合同上的個人收款賬號,回單上寫的報銷款,這就是居間費吧,合同上寫的不含發票費用,如需發票,稅費由我們承擔。我想的把之前對公付他們的5萬和這筆一起入費用,匯算時候調增,這樣可以吧
新接手的公司,建筑業,3月工資申報 發放是老板名下發的,4月發放工資與3月申報人員姓名不符 有沒有新人員的身份證信息,應該怎么申報?怎么做賬?
老師,請問什么情況下企業要給去世職工的家屬發放撫恤金?
長期股權投資里支付的與投資有關的手續費,權益法和成本法分別計入什么?
請問之前借出去的款收不回來了,法院判決書也下來了怎么做賬務處理呢,之前沒計提需要補提嗎?