你好同學(xué)!你的表數(shù)據(jù)不平嗎?
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒(méi)有出來(lái),所以二月份就正常計(jì)提和繳納了,我們社保局沒(méi)有把款退回來(lái),2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個(gè)人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對(duì)不? 第一步,我是先紅沖2月份計(jì)提的單位部分的社保費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬--------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)? 1953 ???? 貸:管理費(fèi)用 ---------社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)1953 第二步,已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費(fèi)用沒(méi)有退回給我們,直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里, 借:其他應(yīng)收款-----應(yīng)退未退1953 ???? 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬-----應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個(gè)人部分,貸方科目就是沖減的其他應(yīng)收款---應(yīng)退未退
老師,給員工交社保按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳納,做工資表的時(shí)候也沒(méi)代扣個(gè)稅和社保。 等于是工資和獎(jiǎng)金提成做工資表發(fā)放, 但是單位部分社保、個(gè)人部分社保和個(gè)稅,都是企業(yè)承擔(dān)了。直接公司銀行扣款繳納。這樣我認(rèn)為會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。工資基數(shù)一定是包含個(gè)人部分社保和個(gè)稅的,這部分沒(méi)有算在工資基數(shù)前,會(huì)少交參保金,影響下一年度的社保基數(shù)。工資總額也會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳的職工福利費(fèi)等比例計(jì)算。 是工資表的基數(shù)不對(duì)。一定會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧。工資表中基數(shù)應(yīng)把個(gè)人社保和個(gè)人承擔(dān)的個(gè)稅算在工資表基數(shù)前合計(jì)成總數(shù)。
老師,疫情期間正常繳納了社保費(fèi),但是后來(lái)有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒(méi)有給直接退回來(lái),而且沖抵個(gè)人費(fèi)用了。正常個(gè)人部分是需要正常交的,現(xiàn)在不需要交了,因?yàn)樯绫Y~戶(hù)里有單位部分多的錢(qián)。一直抵扣沒(méi)了單位部分多交的錢(qián)。因?yàn)閭€(gè)人正常扣社保費(fèi)用,需要計(jì)提借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人部分-失業(yè)保險(xiǎn)。但是現(xiàn)在錢(qián)不用交出去,這樣其他應(yīng)付款就不平,想問(wèn)問(wèn)分錄怎么做,是需要沖回管理費(fèi)用么。畢竟不交的這次錢(qián)是社保賬戶(hù)里單位部分抵扣的。
請(qǐng)問(wèn)老師員工退醫(yī)保費(fèi)(這個(gè)醫(yī)保全是單位多交的,個(gè)人部分也不用還給個(gè)人),單位400,個(gè)人100,沒(méi)有退回到公司賬戶(hù),而是直接抵扣了當(dāng)月另一個(gè)員工的社保費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師員工退醫(yī)保費(fèi)(這個(gè)醫(yī)保全是單位多交的,個(gè)人部分也不用還給個(gè)人),單位400,個(gè)人100,沒(méi)有退回到公司賬戶(hù),而是直接抵扣了當(dāng)月另一個(gè)員工的社保費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢(qián),這不是想交6月份的錢(qián)嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費(fèi),進(jìn)去社保交費(fèi)后,不顯示社保日常交費(fèi),網(wǎng)上沒(méi)法交是怎么回事
根據(jù)銷(xiāo)貨合同預(yù)收,恒通公司購(gòu)b產(chǎn)品款1萬(wàn)元,已存銀行
根據(jù)銷(xiāo)戶(hù)合同預(yù)收,恒通公司購(gòu)b產(chǎn)品1萬(wàn)元,已存銀行
老師好?補(bǔ)繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫(xiě)
老師,剛稅務(wù)局打電話(huà)和我講我們公司,去年收到的一張進(jìn)項(xiàng)住宿費(fèi)發(fā)票,有問(wèn)題,開(kāi)發(fā)票的那家酒店出問(wèn)題了,讓我們進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)出,我們會(huì)被罰嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們到位19年的時(shí)候買(mǎi)了一批家具,但是我入帳是直接計(jì)入費(fèi)用的,現(xiàn)在要審計(jì)24年的帳目了,需要提供固定資產(chǎn)明細(xì),我要不要提供這一批家具的明細(xì)呢?我計(jì)入費(fèi)用是不是錯(cuò)誤的呢?
老師,我問(wèn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)郧翱梢粤阍蛘叩蛢r(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)F(xiàn)在稅務(wù)下發(fā)通知不可以這樣操作,要按照2014年67號(hào)文件第十三條操作,這個(gè)怎么辦,我們公司一直零申報(bào),也沒(méi)有業(yè)務(wù),處于虧損狀態(tài),股權(quán)不值錢(qián),這個(gè)怎么辦
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的工程造價(jià)軟件應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)這個(gè)金額有沒(méi)有什么規(guī)定呢,和營(yíng)業(yè)收入相比的話(huà)有沒(méi)有什么比例之類(lèi)的,
請(qǐng)問(wèn)一下契稅是要做到固定資產(chǎn)嗎
老師不平
我怎么也找不出是哪里不對(duì),本來(lái)這個(gè)月還剩下6538.6應(yīng)付款這樣減掉515,這個(gè)月剩下6023,不知道哪一步出錯(cuò)了想不明白
退回個(gè)人的部分是沖其他應(yīng)付款的,你看對(duì)應(yīng)得上嗎?
然后其他應(yīng)付款不會(huì)再付給員工的話(huà),再?zèng)_掉計(jì)提的費(fèi)用。因?yàn)樽畛醯墓べY是計(jì)入費(fèi)用的
老師您能不能跟我說(shuō)說(shuō)具體的會(huì)計(jì)分錄
你說(shuō)的會(huì)計(jì)分錄是指哪個(gè)步驟呢?計(jì)提工資?計(jì)提社保(一般指單位應(yīng)繳納部分,個(gè)人繳納部門(mén)和工資一起)?繳納社保的?退社保的?
老師您好,我給您發(fā)了我做賬整個(gè)過(guò)程的好幾張的圖片,麻煩您看一下。然后告訴我社保和醫(yī)保退回會(huì)計(jì)分錄怎么做,還有新的月份繳納社保醫(yī)保怎么做
具體數(shù)據(jù)我看不到,我舉下例子吧 計(jì)題工資時(shí): 借:生產(chǎn)成本1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 代扣個(gè)人社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)付款100 計(jì)提單位社保時(shí) 借:管理費(fèi)用300 貸:其他應(yīng)付款300 交社保時(shí): 借:其他應(yīng)付款400 貸:銀行存款400 社保退回時(shí) 借:銀行存款400 貸:管理費(fèi)用300 ? ? ?生產(chǎn)成本100(或其他應(yīng)付款100) 退給員工時(shí) 借:其他應(yīng)付款100 貸:銀行存款100 你的分錄上是不是把單位社保也計(jì)入應(yīng)付職工薪酬了?
老師社保單位部分不是計(jì)應(yīng)付職工薪酬嗎
單位部門(mén)不計(jì)入工資的哦,這個(gè)是公司承擔(dān)的
工資的賬務(wù)處理 1.工資的賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-工資 10600(工資總額) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 (實(shí)發(fā)工資) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 100 2.計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保 1000(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1000 3.次月發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬酬-工資 10000 (實(shí)發(fā)工資) 貸:銀行存款 10000 4.交社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)部分) 1000 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 500 貸:銀行存款 1500 5.交個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 100 貸:銀行存款 100
計(jì)提社保單位部分不是都計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)嗎
你退社保呢? 上面的分錄是平的