您好 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告開錯(cuò)了,預(yù)交稅款已經(jīng)交了 現(xiàn)在可以反饋掉 然后重新開具
老師,電子稅務(wù)局里面跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)服務(wù)里面有 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告還有跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),請問這兩項(xiàng)都需要做是嗎?我們還沒有產(chǎn)生預(yù)繳的稅金呢,請問這兩項(xiàng)都是必須要在預(yù)繳稅款之前完成的是嗎?還是說跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),這個(gè)不能提前做,只能在報(bào)稅當(dāng)天做呢
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告是不是在開票之前就得做?就是像當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳完成了就可以開票了?比如我現(xiàn)在8月份要開一個(gè)外地的建筑類發(fā)票,我9.15申報(bào)之前跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)要完成
老師好,請問,我們申請了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表,但是地址填錯(cuò)了,需要重新申請,之前的怎樣作廢
我們是建筑公司,接的異地項(xiàng)目,給開的跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,我們又把工程分包出去了,對方要給我們開發(fā)票,需要開跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告嗎?
湖北的,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告開錯(cuò)了,預(yù)交稅款已經(jīng)交了,現(xiàn)在需要重新開發(fā)票,重新做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告怎么弄,之前的報(bào)告要作廢嗎,
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
那預(yù)交的稅款可以現(xiàn)在退嗎 重新做報(bào)告,還要重新預(yù)交稅款嗎
預(yù)交的稅款可以現(xiàn)在退 重新做報(bào)告,還要重新預(yù)交稅款
我打稅務(wù)電話說要先做退稅,但是退稅申請不了,再次給他們打電話就一直打不通
退稅申請不了?請問什么原因申請不了?
再電子稅務(wù)局點(diǎn)擊退稅,顯示納稅人無退稅情況
異地預(yù)繳一般要去現(xiàn)場柜面申請的