申請留抵退稅可能會引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注,但不一定意味著一定會被查賬。稅務(wù)機(jī)關(guān)通常會進(jìn)行一定的審核和風(fēng)險(xiǎn)評估。 一般來說,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審核留抵退稅時(shí)可能會查看以下公司賬上的內(nèi)容: 1.進(jìn)項(xiàng)稅額的真實(shí)性和合法性,包括發(fā)票的合規(guī)性等。 2.銷項(xiàng)稅額的準(zhǔn)確性,確認(rèn)銷售收入是否完整申報(bào)。 3.存貨的核算和管理情況,是否與業(yè)務(wù)相符。 4.成本費(fèi)用的列支是否合理。 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn),如果公司的業(yè)務(wù)是真實(shí)合法的,賬冊清晰準(zhǔn)確,按規(guī)定申報(bào)納稅,通常風(fēng)險(xiǎn)較小。但如果存在虛假申報(bào)、違規(guī)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等情況,就可能面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和處罰。 例如,如果稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)公司有大量無實(shí)際業(yè)務(wù)背景的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,或者存在隱瞞銷售收入等行為,就可能認(rèn)定存在稅務(wù)問題。 為降低風(fēng)險(xiǎn),建議公司做好以下幾點(diǎn): 1.確保進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的合法性和真實(shí)性。 2.準(zhǔn)確核算和申報(bào)銷售收入。 3.規(guī)范財(cái)務(wù)和稅務(wù)管理。 4.對稅務(wù)政策充分了解并準(zhǔn)確執(zhí)行。 總之,只要公司依法依規(guī)經(jīng)營和納稅,不必過于擔(dān)心稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核,但也應(yīng)積極配合,準(zhǔn)備好相關(guān)資料以應(yīng)對可能的檢查。
老師,我想問下公司做電商一直沒有申報(bào)收入(兩年多時(shí)間),稅局出臺的留抵稅額退稅可以申請嗎?會不會有風(fēng)險(xiǎn)呢?不申請?jiān)趺刺幚砟亍I钲诘貐^(qū) 另外前期賬務(wù)找的代理記賬,很多進(jìn)項(xiàng)票沒抵扣找不到了該如何處理 其中有些進(jìn)項(xiàng)票是老板開的個(gè)人用品發(fā)票,例如眼鏡這些,和公司經(jīng)營無關(guān)的,要怎么處理好,可以認(rèn)證嗎?
我公司今年2月申請第一次出口退稅,已經(jīng)審核完畢但說要等到下一次出口退稅申請才會把第一次申請的退稅退回來,這是什么原因?怎么做賬務(wù)處理?我本月申請了政策性留底退稅,管理員問我出口的進(jìn)項(xiàng)有沒有分開算?那我現(xiàn)在用成本倒推分開,可以嗎?
請會進(jìn)出口貿(mào)易老師回答,請問我們公司出口一批貨是以CIF價(jià)出口的,現(xiàn)在要做出口退稅,稅務(wù)局要求我們把CIF價(jià)換算成FOB價(jià)來退稅,怎么計(jì)算呢?例如:報(bào)關(guān)單上貨物1000萬人民幣,運(yùn)費(fèi)顯示是500美元,保費(fèi)顯示是300美元,怎么計(jì)算這個(gè)FOB價(jià)格呢
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報(bào)出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎? 因?yàn)槲覀兿聜€(gè)月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個(gè)免抵什么時(shí)候可以申報(bào)?我們要如何來申報(bào)這個(gè)免抵呢 ?申報(bào)表上如何填寫?賬上如何做賬?
要求請會做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報(bào)關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
我們填報(bào)匯算清繳報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)工會經(jīng)費(fèi)超過賬上工資金額的2%了,原因是我們做工資時(shí)當(dāng)月會做計(jì)提,次月發(fā)放后做沖減,每月計(jì)提沖減,滾動一年,發(fā)現(xiàn)只剩下24年年初和年末兩個(gè)數(shù)據(jù)無法抵消,而24年年初沖減的是23.12月計(jì)提工資(金額較大),24年年末計(jì)提的是24.12月工資(金額較小)。24年我們進(jìn)行了裁員,計(jì)提差大概是100多萬,而工會經(jīng)費(fèi)是按照實(shí)際發(fā)放工資數(shù)的2%繳納的,計(jì)提差導(dǎo)致我們的實(shí)際工資調(diào)小了,現(xiàn)在我們要多交稅了。請問老師這個(gè)有什么方法可以解決嗎?
老師,運(yùn)輸公司給我們開9%的專票,讓我們支付6%的稅點(diǎn)錢,這樣合適嗎
老師您好,分公司重新設(shè)一個(gè)臨時(shí)戶,走賬,是只能存,轉(zhuǎn)賬,不能取嗎
我公司承攬一項(xiàng)技術(shù)安裝服務(wù)工程,里面有進(jìn)的一些硬件設(shè)備,但是甲方只讓我們開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們可以把這些硬件作為固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊嗎?
機(jī)動車發(fā)票為啥在電子稅務(wù)局抵扣勾選里找不到
選擇差額征稅,我是不是必須開普通發(fā)票,不能開專票
2023年漏繳了印花稅,需要補(bǔ)繳1.4萬元,請問當(dāng)年所得稅需要調(diào)整嗎
請問老師,我在報(bào)匯算清繳基本信息填寫股東信息的時(shí)候,下面沒有自動帶出來股東信息,我又不知道具體的股東,就查了一下賬戶查詢,有個(gè)納稅人信息查詢,我點(diǎn)投資方信息,里面啥也沒有,這個(gè)怎么弄,匯算清繳股東信息怎么弄呢?公司是去年剛成立的
代辦簽證費(fèi)、代訂住宿費(fèi)、代訂機(jī)票、航空保險(xiǎn),這些發(fā)票入什么費(fèi)用?出國參展的
老師,從哪里可以查詢到手上這張專票,在幾月份做的抵扣?