您好,這個不會產生二次逾期申報罰款的
老師,請問: 1.更改之前季度申報的財報會有處罰嗎? 2.申報的利潤表本期金額是按6月本年累計數填還是4-6月份的合計金額,上期金額是去年同時期嗎?還是上個季度的? 3.申報季度企業所得稅的營業收入是看6月利潤表的本年累計數,還是4~6月份本期數相加,如果是本年累計的話,那不是包含的前面1~3月的金額嗎? 4.已經繳費了,可以作廢更改申報嗎? 請老師解答,謝謝!
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業。由于老板產業多,當時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發票,到現在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費申報都還是全部零申報(包括費用都是0)。我想請教老師,如果現在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產生滯納金或者行政處罰那些費用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
請問今年9月成立新公司, 1.10月想把手工賬換計算機軟件可以嗎? 2.計算機軟件之間更改有時間限制嗎?如金蝶改用友 3.使用計算機軟件后,建賬日期寫什么?是否可能會有罰款?滯納金,在哪查? 4.會計憑證和賬簿必須打印出來裝訂成冊保存紙質方案嗎? 5.10月報稅,0申報,企業所得稅報表年初,年末數額不能為0.填0.01 后面要怎么做賬呢? 6. 印花稅當地大廳不同工作人員說按年,有的說根據企業時間,已經按次申報了,如果確實按年,會產生罰款嗎?
1.甲公司系增值稅一般納稅人。2019年至2020年與或有事項有關的資料如下:資料一:2019年8月1日,甲公司從乙公司購入以太步需要安裝的設備并投入使用,已取得增值稅專用發票,價款為1000萬元,增值稅稅額130萬元,款項尚未支付,付款期為3個月。資料二:2019年11月1日,應付乙公司款項到期,甲公司雖然有付款能力,但因該設備在使用過程中出現過故障,與乙公司協商未果,所以未按時支付貨款。2019年12月1日,乙公司向人民法院提起訴訟,至當年12月31日,人民法院尚未判決。甲公司法律顧問認為敗訴的可能性為80%,預計支付訴訟費2萬元,逾期罰款在10萬元至20萬元之間,且這個區間每個金額發生的可能性相同。資料三:2020年5月8日,人民法院判決甲公司敗訴,承擔訴訟費2萬元,并在10日內向乙公司支付欠款1130萬元和逾期罰款25萬元。甲公司和乙公司均服從判決,甲公司于2020年5月16日以銀行存款支付上述所有款項。資料4:甲公司2019年度財務報告于2020年4月20日報出。不考慮其他因素。要求:(1)編制甲公司購進固定資產的相關會計分錄(2)判斷說明甲公司2019年末就
1.甲公司系增值稅一般納稅人。2019年至2020年與或有事項有關的資料如下:資料一:2019年8月1日,甲公司從乙公司購入以太步需要安裝的設備并投入使用,已取得增值稅專用發票,價款為1000萬元,增值稅稅額130萬元,款項尚未支付,付款期為3個月。資料二:2019年11月1日,應付乙公司款項到期,甲公司雖然有付款能力,但因該設備在使用過程中出現過故障,與乙公司協商未果,所以未按時支付貨款。2019年12月1日,乙公司向人民法院提起訴訟,至當年12月31日,人民法院尚未判決。甲公司法律顧問認為敗訴的可能性為80%,預計支付訴訟費2萬元,逾期罰款在10萬元至20萬元之間,且這個區間每個金額發生的可能性相同。資料三:2020年5月8日,人民法院判決甲公司敗訴,承擔訴訟費2萬元,并在10日內向乙公司支付欠款1130萬元和逾期罰款25萬元。甲公司和乙公司均服從判決,甲公司于2020年5月16日以銀行存款支付上述所有款項。資料4:甲公司2019年度財務報告于2020年4月20日報出。不考慮其他因素。要求:(1)編制甲公司購進固定資產的相關會計分錄(2)判斷說明甲公司2019年末就
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當月沒有回款,計提應付職工薪酬19萬。下月發工資的時候收回了19萬收入,然后銷售人員說發1萬工資給他,這個怎么做分錄?
好的 今天剛交的罰款,作廢重新申報是沒事的哈
嗯沒事,不會重新再罰款的
好的謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝