借;應交稅費-個稅 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
公司租用了公寓給員工,水電費員工承擔,在工資里面扣除,那發放工資的時候,那個扣除的水電費怎么做分錄???
老師你好,上個月發放工資的時候忘記扣個稅了員工也離職,這部分個人公司承擔,做賬該怎么做
如果個稅由公司為員工承擔,也就是正常申報個稅,但發工資時公司把原本由員工承擔的個稅也一起發放給員工,會計分錄應該怎么做?
老師 公司給員工承擔的個稅做賬怎么提現,公司不扣員工的
老師 公司給員工提供宿舍,宿舍費用公司和員工各承擔一半,開始由公司統一付款后面從員工的工資里面扣除房租費個人承擔部分,但是公司付款后對方開專票包含了個人部分怎么做賬呀
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
你沒有看懂?
你不是工資里邊扣了個稅嗎?現在不扣了就是先做扣稅相反的分錄,再支付給他
意思是這一部分又做成工資 那又需要申報個稅? 我們這邊就是不能再申報個稅
按理說應該扣的啊 只是說現在公司愿意幫員工承擔個稅
比如工資10000,你當時扣了200,申報個稅還是按10000申報的呀,只是這個個稅不交了,直接打個他而已,為啥要增加申報個稅的基數?