原值-殘值)/12/20 23年一月份開始
老師,我們單位沒有竣工結算,但是達到預定可使用狀態,這個時間是在去年12月底,我現在可以在8月份補錄去年12月的暫估在建工程轉固定資產么?可以再補計提一下今年的折舊?
老師好!用友t3財務軟件里,11月份購入的固定資產,11月就計提了折舊,然后又做了紅字沖銷憑證,12月正常計提了折舊,但在固定資產模塊下還顯示11月有計提的折舊。結轉到21年1月份,憑證做完月末結轉折舊的時候固定資產模塊下提示子系統登錄失敗,沒辦法結轉折舊,這個應該怎么辦?
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項,發票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進固定資產。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產的話,折舊應該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因為我認為既然付款和發票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計,在12月份沒有做相應的賬吧?
我們是客運企業,車輛屬于掛靠,車輛于2022年9月轉出,當時沒有及時做賬務處理,一直計提折舊,22年12月沖回10-12月計提的折舊,1月沖回1月計提的折舊,但是固定資產卡片一直在計提折舊,造成固定資產卡片臺賬累計折舊和賬上不一致,現在23年2月做賬務處理,應該怎么做?
老師,在建工程我應該暫估入賬轉入固定資產,但是在去年11月份的時候我沒有轉入固定資產就預提折舊了,現在應該怎么處理
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老師,24年12月的賬有問題,現在能更改12月的賬,然后再做匯算清繳嗎。
個人能開材料費,沙石費嗎?稅率多少
老師,洗車行的收入應該怎么做賬?
我公司員工借了一筆錢3000元用于給員工發日常的一些獎金(4月已發放2000元) 這筆備用金怎么沖賬呀?
請問老師,單位注冊資本500萬,但是賬面實收資本300萬,現在公司要注銷,這個影響注銷么,還有200萬沒實際繳納。
b選項經常能聽到 為什么不對
銀行找我們辦貸款,他們問我公司一年的流水大概是多少,我不知道統計哪個數據
個稅申報到這步了是點導出嗎
4月資產負債表中的應付職工薪酬期末余額這數據是從哪里截取的數據,要看發生的時間
即使當時沒有轉入固定資產也是按23年1月份開始算?
對的是的,你后期可以補上的。
后期還有工程票會進來,那該怎么做?
你好,你做固定資產需要做全額的發票,到了之后,紅沖之前的在做發票的。
不是,還有沒來到的發票了
沒有發票的,知道金額嗎?知道的話暫估。
不知道,一直遲遲沒轉固定資產的原因就是發票都還沒有開過來,上個月也只是現有的在建工程金額轉入固定資產的
不知道的話沒法轉固定資產,你轉固定資產得轉全部的。
我一直都在學堂問,每個老師給出的答案都不一樣,現在弄的我都不知道該怎么做了,如果不轉入固定資產那就沒法提折舊了吧
對的是的,但是你不知道金額,你怎么轉,你轉現有的你的固定資產也不對呀。
如果不轉,那可以一直計提折舊嗎?
你可以先暫估,你為了抵扣稅款的話,先暫估,然后后期這個發票到了,你紅沖暫估再做發票的。如果你固定資產不是錄入的卡片,那你可以先暫估一個在建工程,再轉固定資產。
具體怎么做賬?
你要采用哪一種方法,你選擇一個我跟你說。
就是暫估入賬這個方法
借在建工程貸、應付賬款暫估 借、固定資產貸、在建工程
按照這個固定資產來折舊。
沒看懂老師,您能再詳細一點嗎?
借在建工程貸應付賬款暫估,這個沒有看懂,暫估入賬呀,你不懂暫估入賬,庫存商品暫估入庫怎么做?不是借庫存商品貸應付賬款暫估?