您好,23年第四季度報的稅務申報的報表不用去更正了。
四季度的成本多結轉了,納稅申報的時候按財務報表報的,我是放在一月份通過以前年度損益調整后,在匯算清繳時候申報還是一月份反結賬,重新出報表,然后再稅務局更正申報?
請問老師23年第四季度的財務報表之前的會計賬做錯了,我能不能反結帳到12月份修改呢?到年度匯算清繳時不是需要填寫個年度財務報表時填寫正確的繳納企業所得稅。
請問老師2023第四季度的財務報表跟企業所得稅申報了,2024年1月份后面發現成本結轉錯了,就反結帳到12月份更正成本,年度報表跟匯算清繳填寫正確的,這樣年報跟第四季度就不一樣會導致被查嗎?
請問老師2023第四季度的財務報表跟企業所得稅申報了,2024年1月份后面發現成本結轉錯了,就反結帳到12月份更正成本,年度報表跟匯算清繳填寫正確的,這樣年報跟第四季度就不一樣會導致被查嗎?
老師現在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計提工資,可以反結賬回去更改嗎?已申報的報表是不是只用更正個稅申報表,企業所得稅和財務報表不用更正?把賬改完了直接做年度企業所得稅匯算清繳就行了?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那24年稅務系統報的第一季度報表呢,也不需要更正吧?
對,這個也是不需要的。
然后24年第二季度的報表我就按財務軟件的數據報進去?現在就是23年更正后帶過來的數據了
對,二季度的時候按照更正后的填。