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我公司是建安公司,有勞務派遣勞務費和服務費,對方公司給我們開具的是增值稅專票,發(fā)票上注明差額征稅-差額開票,下方備注欄寫的是扣除額116,與發(fā)票金額122不同,我想問一下,我公司做賬,是按照發(fā)票金額全額入賬嗎?進項稅額能抵扣嗎?

2024-06-11 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-11 10:14

你好,對的是的,可以抵扣的。

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齊紅老師 解答 2024-06-11 10:14

116和你單位沒有關系,你不用管的,你按照122來做就行。

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快賬用戶5620 追問 2024-06-11 10:15

進項稅金額可以抵扣?正常按照發(fā)票金額,稅額做賬就行?

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齊紅老師 解答 2024-06-11 10:17

的對的是的對的是的對的。

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你好,對的是的,可以抵扣的。
2024-06-11
74.93=(33538.8-29897.26)/1.05*0.05,差額征收,這樣算的,同學,
2023-11-22
您好,這樣的話,你們就可以? 借 主營業(yè)務成本? 23760? 貸 應付賬款這個的
2023-09-20
同學,你好 嗯嗯,是的
2022-07-27
保安公司開具的差額征稅的安保服務費電子專票,一般納稅人取得后可以抵扣。 根據(jù)相關規(guī)定,納稅人取得的差額征稅的增值稅專用發(fā)票,按照發(fā)票上注明的稅額進行抵扣。雖然該發(fā)票不顯示稅率,但只要是合規(guī)的增值稅專用發(fā)票,且用于可抵扣項目,一般納稅人就可以抵扣進項稅額。 對于備注欄中有扣除額的情況,不影響發(fā)票的抵扣性質(zhì)
2024-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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