你好,對的是的,可以抵扣的。
老師,您好,請問勞務派遣公司收到派遣勞務費21000.扣除給派遣員工發(fā)放的工資18240,這個開發(fā)票按差額征稅開一張普通發(fā)票,最后顯示的銷售額和稅額是20868.57和131.43,然后備注欄是差額征稅:18240嗎?
老師:請問:勞務派遣公司開差額征收的發(fā)票,錄入含稅銷售額和扣除額,備注欄注明差額征稅,我想問扣除額是工資和社保的和嗎?
我們公司是一般納稅人勞務派遣公司,有開6%的全額發(fā)票,還有開5%的差額發(fā)票,開的租金水電費進項專票可以全額抵扣嗎?
老師 勞務派遣公司給我們開的專票,是差額征稅的專票,工資部分是160000 管理費10000,但是我算了下差額征稅的稅額(170000-10000)/(1+5%)*5%和專票上的稅額不一樣,我們公司可以正常抵扣進項嗎?
老師,收到勞務公司開具的勞務派遣費發(fā)票,需要開具的勞務費金額是23100元,勞務公司開具的發(fā)票金額是23760元,勞務公司在發(fā)票備注欄備注扣除額是23100元,發(fā)票上方顯示差額征稅,老師,那我收到發(fā)票賬務怎么處理里?
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
116和你單位沒有關系,你不用管的,你按照122來做就行。
進項稅金額可以抵扣?正常按照發(fā)票金額,稅額做賬就行?
的對的是的對的是的對的。