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每個月,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借應交稅費應交增值稅銷項稅貸應交稅費應交增值稅進項稅額貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅可借貸,如果貸方就再做一筆分錄借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交增值稅未交增值稅,下個月繳納稅款借應交稅費未交增值稅貸記銀行存款。這樣坐對嗎?月底就這些分錄吧,繳納增值稅同時繳納附加費?附加費借稅金及附加貸應交稅費城市維護建設稅教育費附加地方教育費附加,繳納的時候貸變成借貸銀行存款。就這樣增值稅,這塊糊涂呢

2024-06-10 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-10 20:57

您好,你寫的挺清楚的,分錄就是這樣的

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快賬用戶7675 追問 2024-06-10 21:10

那我接過來的賬,可亂了。直接就是借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應交稅費未交增值稅。沒有借應交稅費應交增值稅銷項稅貸應交稅費應交增值稅進項稅額應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅可借可貸這一步。

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齊紅老師 解答 2024-06-10 21:15

那就看著很亂,只能看一級科目了。如果賬務稅款合適的話你可以把之前的一筆轉(zhuǎn)清

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快賬用戶7675 追問 2024-06-10 21:25

全部轉(zhuǎn)未交增值稅?余額應該是下月應該交的款

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快賬用戶7675 追問 2024-06-10 21:31

看一級科目。一級科目的余額在貸方負數(shù)呢。表示多交了增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-10 21:48

一級科目的負數(shù),一般不會多交的,看看是不是有未認證的進項稅額。如果賬務是合適的,轉(zhuǎn)完余額就是下月要交的稅額。

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您好,你寫的挺清楚的,分錄就是這樣的
2024-06-10
你好,學員,這個沒問題的
2022-09-03
你好,附加稅的話是借稅金及附加貸應交稅費。這個是正確的。 增值稅計提的話,是借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅 。交的時候是借應交稅費,未交增值稅貸銀行存款。
2022-09-03
你好,一般納稅人增值稅分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 附加稅分錄是 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應交稅費—附加稅 借:應交稅費—附加稅 ??, 貸:銀行存款
2021-10-27
你好,有增值稅,就需要根據(jù)增值稅計提相應的附加稅
2023-02-25
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