你好,學(xué)員,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的
老師我想問(wèn)下這繳稅分錄外賬這樣做對(duì)不對(duì): 計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,付增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城鎮(zhèn)教育費(fèi)附加收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:銀行存款
你好老師,我這樣做對(duì)嗎? 計(jì)提的時(shí)候: 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加2200.52 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1820.46 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)城建稅 18.21 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)城建稅 3.22 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 36.41 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 322.22 上交的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1820.46 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅18.21 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅2.33 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加36.41 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)322.22 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)2200.52
你好老師,幫我看看我做的分錄對(duì)不對(duì)可以嗎? 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加57.84 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)城建稅 18.21 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)城建稅 3.22 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 36.41 上交的時(shí)候: 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅18.21 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅3.22 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加36.41 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)57.84 增值稅計(jì)提.借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1820.46貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅180.46 繳納借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅1820.46 貸:銀行存款1820.46 增值稅計(jì)提.借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅322.22貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅322.22 繳納借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅322.22貸:銀行存款322.22
借:庫(kù)存現(xiàn)金 801824.27 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 709579 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 92245.27 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 92245.27 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 92245.27 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 27192.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 470.4 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 4612.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 2767.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 1844.91 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 17497.1 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 709579 貸:應(yīng)付股利 709579 借:應(yīng)付股利 709579 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 567663.2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 141915.8 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 141915.8 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 470.4 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 4612.26 借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 2767.36 借:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 1844.91 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 17497.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄可以做成這樣嗎? 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 貸銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸銀行存款,后面沖銷(xiāo)的時(shí)候借 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 /應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借稅金及附加-城建稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,這樣在未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅這兩個(gè)科目也可以看到還剩余多少預(yù)繳稅款
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
老師您好,請(qǐng)教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
請(qǐng)問(wèn),之前應(yīng)收計(jì)提了壞賬,后來(lái)為了能要回來(lái)款,我們給出了現(xiàn)金折扣,請(qǐng)問(wèn)這筆賬怎么入呢?
小規(guī)模納稅人實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年8月開(kāi)具了稅率為1%增值稅發(fā)票(發(fā)票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發(fā)現(xiàn)23年的這張稅率為1%的發(fā)票稅率開(kāi)具錯(cuò)誤,應(yīng)該開(kāi)具為稅率為5%的增值稅發(fā)票(按照5%開(kāi)具后應(yīng)為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購(gòu)買(mǎi)方不配合紅沖發(fā)票,稅務(wù)局給出的處理方案是不用紅沖發(fā)票,直接更正23年8月的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交銷(xiāo)項(xiàng)稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因?yàn)檠a(bǔ)交的這4912.31元銷(xiāo)項(xiàng)稅是23年發(fā)生,24年繳納的,那這4912.31的銷(xiāo)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理應(yīng)該處理在23年還是24年,如何做會(huì)計(jì)分錄。同時(shí)產(chǎn)生的636元的滯納金賬務(wù)處理應(yīng)該處理在哪一年,如何做會(huì)計(jì)分錄。
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn),全部在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目里,全部費(fèi)用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中自動(dòng)帶出。但是主表A100000表中這個(gè)數(shù)據(jù)被包含在了管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)中。研究費(fèi)用沒(méi)有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費(fèi)用減去100,填到研究費(fèi)用爛次里去嗎?
公司倉(cāng)庫(kù)報(bào)損了一批保質(zhì)期過(guò)期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開(kāi)發(fā)票才能扣除費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)也是這樣
工地上的工人可以自己申報(bào)個(gè)稅嗎?
謝謝,老師,計(jì)提和繳納分錄做的都是對(duì)吧吧
謝謝,老師,計(jì)提和繳納分錄做的都是對(duì)吧
你好老師我扣款是一起扣的,分錄分開(kāi)做可以嗎?
你好學(xué)員,都是對(duì)的額
計(jì)提和繳納分錄,分開(kāi)寫(xiě)即可
好的,謝謝老師
不客氣,學(xué)員,周末愉快