同學,你好 讓他的公司直接斷交,我們在交 他需要補齊之前費用嗎 不需要的
老師:上午好!我們公司有一位員工,他的社保一直都在其他 地區買,我們公司一直沒有給他買,但是每個月都有發對應社保補助,這樣合理不? 還是說一定要幫他交,員工的意思是能不交就不交,他在外地已經買了其他社保
老師您好,員工4月份入職,3月份他之前的公司給他斷社保了,我們公司這邊給他補上3月份的社保,但他會交回這部分社保費(單位部分和個人部分),應該怎么賬務處理呢
老師,我們需要給員工增加社保,這個員工之前單位效益不好,公司2021年就沒有給員工交社保,應該是欠著稅局,現在他們老公司沒有給他斷交,我們這邊也交不上,該怎么辦,
老師,我們需要給員工增加社保,這個員工之前單位效益不好,公司2021年就沒有給員工交社保,應該是欠著稅局,現在他們老公司沒有給他斷交,我們這邊也交不上,怎么處理呢,是讓他的公司直接斷交,我們在交,他需要補齊之前費用嗎
老師,我們需要給員工增加社保,這個員工之前單位效益不好,公司2021年就沒有給員工交社保,應該是欠著稅局,現在他們老公司沒有給他斷交,我們這邊也交不上,怎么處理呢,是讓他的公司直接斷交,我們在交,他需要補齊之前費用嗎
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎