你好,這個(gè)不可以的,你入職日期填寫3月份不就行。
1.老師,5月份申報(bào)4月個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月3日有一個(gè)離職員工,公司4月沒給她交社保,那么我5月申報(bào)4月個(gè)稅的時(shí)候就給這個(gè)離職的人員點(diǎn)擊非正常嗎? 2.5月申報(bào)4月個(gè)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有一名新員工公司4月剛給交社保,那么在人員信息采集中的入職時(shí)間填寫什么時(shí)間?
0老師好我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司有個(gè)員工在2023年1月5號(hào)就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因?yàn)檫@個(gè)員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個(gè)員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒有給繳納了,這種情況下這個(gè)離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,我應(yīng)該在2月申報(bào)1月個(gè)人所得稅的時(shí)候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報(bào)2月的時(shí)候改成非正常狀態(tài)?
一般納稅人建筑公司,一個(gè)跨地市新項(xiàng)目,有幾個(gè)員工是今年3月份入職的,但是3、4月項(xiàng)目沒有給財(cái)務(wù)提供新入職員工信息,3、4月份財(cái)務(wù)都沒有報(bào)這些人4月的個(gè)稅,5月初報(bào)4月個(gè)稅時(shí)候才增加申報(bào)的,5月他們就離職了,那離職的員工前面少報(bào)了一兩個(gè)月個(gè)稅,可不可以在他們離職后多報(bào)一兩個(gè)月呢,這樣總月數(shù)才能對(duì)上
24年8月份個(gè)稅申報(bào),有兩個(gè)人個(gè)稅申報(bào)少了,1個(gè)是前任會(huì)計(jì)少申報(bào)收入1200多元(8月底已經(jīng)離職),還有一個(gè)員工在職8月份少申報(bào)2700多元,目前9月份個(gè)稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)了但是還沒繳款呢, 問(wèn),8月份是否要進(jìn)行更正申報(bào),若8月更正申報(bào)后 9月份的已經(jīng)申報(bào)的個(gè)稅怎么辦啊?這種情況怎么處理最好啊?北京朝陽(yáng)的公司 8月份的前任會(huì)計(jì)已離職,我通知她1200多8月份少申報(bào)的收入 自己在個(gè)稅APP25年3月前匯算清繳時(shí)候自己補(bǔ)充上行嗎?另外一個(gè)在職員工8月少申報(bào)的2700多元的收入我在9月份更正申報(bào)在收入上面再加上2700多元 這樣操作行嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,老板讓我虛開10萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費(fèi)用,導(dǎo)致利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖銷去年暫估費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
老師,合并報(bào)表怎么做
考高級(jí)會(huì)計(jì)難還是CPA難
匯算清繳,調(diào)增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財(cái)報(bào)做的未分配利潤(rùn)一樣呢(需不需要調(diào))
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應(yīng)收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡(jiǎn)便處理呢?借:投資收益負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款-分公司。若其他應(yīng)收款貸方有余額 借:其他應(yīng)收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過(guò)未分配利潤(rùn)這個(gè)科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
匯算填報(bào)完成提交申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提醒收入有差異,經(jīng)過(guò)外貿(mào)經(jīng)理在電子口岸查詢核實(shí)24年出口收入確實(shí)漏給我入賬了,少確認(rèn)了60多萬(wàn)的收入應(yīng)該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
那入職日期填3月,那只有4月申報(bào)了個(gè)稅,工資的扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少呢
你要申報(bào)幾月份的?如果在這個(gè)月申報(bào)的話,所屬期是5月份,那累計(jì)扣除費(fèi)用是15000。
老師好,那我是不是應(yīng)該在5月申報(bào)4月時(shí)候就把3、4月的工資合計(jì)一起填入,可是我4月只填了一個(gè)月是工資,沒填的那個(gè)月咋辦呀
5月份申報(bào)的,是4月份發(fā)下去的,發(fā)放的次月才申報(bào)個(gè)稅呀。
我們暫時(shí)項(xiàng)目沒有回款都沒發(fā)
你好 那就零申報(bào)的。
老師好,個(gè)稅0申報(bào)是工資0,還是個(gè)稅0
你好,工資收入填寫0。
為什么呢,是按計(jì)提的工資先報(bào)個(gè)稅還是按發(fā)放的工資報(bào)個(gè)稅
規(guī)定 依據(jù)現(xiàn)行《個(gè)人所得稅法》第九條規(guī)定:扣繳義務(wù)人每月所扣的稅款,自行申報(bào)納稅人每月應(yīng)納的稅款,都應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國(guó)庫(kù),并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表。將于2019年1月1日起實(shí)施的新《個(gè)人所得稅法》第十四條規(guī)定:扣繳義務(wù)人每月或者每次預(yù)扣、代扣的稅款,應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國(guó)庫(kù),并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)表。因此,扣繳義務(wù)人應(yīng)該在發(fā)放工資代扣個(gè)人所得稅的次月15日內(nèi)辦理申報(bào)。 2、如果扣繳單位前期未按上述規(guī)定操作,存在“當(dāng)月代扣的個(gè)人所得稅,當(dāng)月申報(bào)并繳納”的情況,那么就需要將扣繳申報(bào)期限調(diào)整為支付所得的月度終了后十五日內(nèi)辦理扣繳申報(bào)。 3、如果沒有按照稅法規(guī)定期限申報(bào),當(dāng)2019年1月1日個(gè)人所得稅新稅制及專項(xiàng)附加扣除實(shí)施時(shí),扣繳單位申報(bào)期限有差異,就會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)歸集交叉,對(duì)納稅人按規(guī)定享受個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除政策有所影響。
老師好!我們工資一直都是等項(xiàng)目回款時(shí)候才發(fā),那如果按發(fā)放工資才申報(bào),會(huì)有好幾個(gè)月都沒有工資,發(fā)的那個(gè)月會(huì)有好幾萬(wàn),所以我們一直按計(jì)提的工資申報(bào)個(gè)稅
只要在12月份之前發(fā)放個(gè)稅不影響。
這跨年發(fā)放的話,就影響個(gè)人交個(gè)稅的。
經(jīng)常會(huì)跨年,老員工甚至跨幾年
那就影響繳個(gè)稅了
老師好!,那咋辦呀
那你跟你老板說(shuō)一下的這個(gè)影響人家交個(gè)稅,在年底12月份之前究發(fā)下去。
老師好,那是不是哪個(gè)月發(fā)的,就哪個(gè)月的次月申報(bào)個(gè)稅,一直沒發(fā)的,次月都是0申報(bào)
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的