您好,這個的話是需要提交紅字信息表,才可以的
我們是購買方,已抵扣進項,現要紅沖這張發票,我方已開具紅字信息表,對方需要把紅字發票給我嗎
材料商給我們寄了一張專票,我們已經抵扣了,現在對方需要我們退換,我們是開紅字信息表,然后對方開紅沖票,拿我們要把之前抵扣的票退換給他們嗎?
您好,我公司收到一張發票已經抵扣了,然后年底對方要折扣給我們,叫我們協助開張信息表他們開張紅字折扣發票,那我已經抵扣的了,又對方有張紅字發票,我怎么申報的?
老師,我們收到供應商一張專票,然后也抵扣了,現在有退貨,是不是只要我們開一張已抵扣的紅字發票信息表給對方,然后對方才能開一張紅字發票給我們啊
我們是銷貨方,上個月給對方開了5張發票,對方已抵扣,這個月對方給我門開了一張紅字信息表,讓我們把5張開紅字發票,但是只有一張紅字信息表,這樣可以開出不?開5張還是開1張
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
是購買方提供是嗎
嗯對是購買方提供這個