你好,可以的,可以這么做的,你是先支付給個人,個人再支付貸款是吧。
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發(fā)票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當(dāng)時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
公司買了一輛車,貸款了幾萬塊錢,用法人貸款的,固定資產(chǎn)入賬時,我可以把貸款的部分做成其他應(yīng)付款,欠某某的錢,這樣就不用每月做分錄了,這樣可以嗎,還是說必須每月做分錄,如果每月做分錄,幫忙告訴我怎么做的
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個設(shè)備,嗯,然后呢,這個錢他沒走對公,就是對方也不給開這個發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個收據(jù)蓋個章,然后等到我們那個對公賬戶上,然后把這個錢報銷給法人的時候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證。可以嗎?就是收據(jù)上寫的是法人付的款,然后到時候我們對公賬戶上再把這個錢報銷給法人,嗯,就是這樣有有一個連貫的邏輯,這個沒問題吧?
老師,我們公司的賬是我從代賬公司那里接過來的,然后他們一計提工次就發(fā)放了,發(fā)放的貸方科目不是銀行存款,是直接歸集到其他應(yīng)付款-法人這個科目上,然后真正發(fā)工資的時候就借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款 ,這樣做可以么?
就是我們公司買的車子啊作為固定資產(chǎn)啊 車子不是有貸款啊,每次都是1年付一次給法人啊 然后法人付給對方,我每次做賬做其他應(yīng)收款,這樣一直掛著。這樣做合理嗎?正確做法是怎么樣啊
滯納金屬于什么支出?
請問下我們公司用庫存最多的貨品來給對方開發(fā)票,但是對方和公司是實際交易的,有物流合同流,資金流,,開票金額也是實際的資金,開票的大類基本相同,小類不同,這樣對開票員來說有風(fēng)險嗎?
出口退稅。一張報關(guān)單有多個項號(有不同商品)。能否一個報關(guān)單開具多個發(fā)票
稅務(wù)局系統(tǒng)里下載完報關(guān)單怎么刪除,就是我下錯了,有一個是不退稅的出口單據(jù),我想刪掉
請問老師,企業(yè)增值稅享受小微企業(yè):六稅兩費的減免,比如2023年是小微企業(yè),2024年1-6月可以享受對么?請問7月開始就不能了么?
老師,要在社保費客戶端申報去年的員工工資,我們?nèi)ツ陝偝闪]有招聘員工,這種怎么申報工資啊
公司分了四個項目組,每個項目組給了100000經(jīng)費,他們目前兩個月過去了,已經(jīng)開支8萬多九萬了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的,會給客戶一些贈品廠家后期會把我們給客戶的贈品按時補給我們公司,請問廠家補給的贈品公司應(yīng)該怎么入賬呀?又怎么進行會計核算呢?謝謝!
非同控下,發(fā)股票方式取得長投賬務(wù)怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補貼政策沒
其他應(yīng)收款最后是沒有余額的。
那怎么銜接啊
借固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)付款、長期應(yīng)付款 借,其他應(yīng)收款貸,銀行存款 借,長期應(yīng)付款,財務(wù)費用貸,其他應(yīng)收款。
一開始計入的時候,他就沒計入這個車貸在固定資產(chǎn)里面, 你發(fā)的我看不懂
好,第一個是做固定資產(chǎn)的長期應(yīng)付款,是你需要支付的本金。 第二個是你們支付給個人的。 第三個是還本金和利息。哪一個不懂?