是的,對的。賬上紅沖,然后納稅調(diào)增。
我去年12月進(jìn)行暫估賬,借:庫存商品1200,貸:應(yīng)付賬款-暫估賬1200,并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了的,今年7月份收到發(fā)票金額為300,我這需要重新弄成本嗎,這個怎么調(diào)賬呢,麻煩告訴下呢
老師,小規(guī)模5月份購進(jìn)商品,未收到發(fā)票,暫估價入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候還是按之前暫估時的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對嗎
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時候發(fā)票到了再做進(jìn)去,不用暫估了。因為這個月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會計調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
請問老師,暫估入庫的商品與發(fā)票相差一分錢,這批商品之前也先發(fā)出商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。當(dāng)時4月借:發(fā)出商品700.89,貸:庫存商品700.89。5月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:銷售成本700.89,貸:發(fā)出商品700.89。現(xiàn)在暫估的發(fā)票到了,金額是709.88,發(fā)票比之前暫估的少了一分錢,結(jié)轉(zhuǎn)成本就多結(jié)轉(zhuǎn)一分錢。收到發(fā)票先沖銷之前暫估的,借:庫存商品-709.89,貸:預(yù)付賬款-709.89。按正確發(fā)票入庫,借:庫存商品709.88,應(yīng)交稅金91.12。貸:預(yù)付792。發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)成本那一分錢怎么調(diào)整?
老師,您好,去年因為會計差錯多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
老師,我公司名下有輛汽車,我現(xiàn)在這個車賣給個人了, 二手車開具了二手車交易發(fā)票 ,因為我的賣價低于凈值,那么我是不是不需要繳納所得稅吧
麻煩圖片這個老師說下謝謝
財務(wù)對賬需要用電腦才行嗎
老師,第三小問計算敏感性負(fù)債時為什么不減去短期借款呢
請問老師老師講的Excel有版本區(qū)別嗎?身份證號碼文本格式為啥跟老師講的不一樣呢
老師,銷售綠化帶護(hù)欄開什么編碼的發(fā)票呢
無形資產(chǎn)是提尾不提頭 比如說2025年1月1號開始要計提幾個月的折舊 11個月吧
民間非營利組織適用收付實現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制?
老師好,夫妻買房想用公積金貸款,其中一方有穩(wěn)定工作有公積金,另一方?jīng)]有穩(wěn)定工作,這樣能貸下來嗎
老師好,匯算清繳因研發(fā)費加計扣除退稅,會計分錄怎么寫?
賬上已經(jīng)紅沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,明年匯算清繳時還要做調(diào)增嗎?
你好。你用利潤分配未分配利潤做到今年,然后調(diào)整去年匯算清繳。
老師,我是這么做的反沖暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品負(fù)數(shù)225.34嗎?
不是的,你這個不對。借庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤你做這個。
金額是相差的數(shù)還是暫估的數(shù)呢
跨年了不能直接這么紅沖是嗎?
差額多暫估的那一部分。
這樣子是嗎,那最后結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?怎么處理,怎么沖暫估的應(yīng)付款呢?之前,暫估的時候,貸方是應(yīng)付賬款_暫估
同學(xué),你這種方法你得全部紅沖。借,應(yīng)付賬款,帶庫存商品,借,庫存商品, 貸利潤分配未分配利潤, 借,庫存商品。應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項。貸,應(yīng)付賬款, 借,利潤分配未分配利潤,貸,庫存商品。
老師,我把分錄里對應(yīng)的數(shù)據(jù)填了一下,你看看對不對,然后最后一個借利潤分配未分配利潤貸庫存商品就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是嗎?
把最后一個分錄刪除就可以了
老師是這樣子的吧,然后再到去年匯算清繳調(diào)增差額這個數(shù)
你好,今年做去年的匯算清繳就需要納稅調(diào)增,調(diào)增的金額就是你未分配利潤的那個。
對的,我就是這個意思,憑證正確的吧
真的非常感謝老師的耐心解答
是的對的,上面的賬務(wù)處理對的。
老師,這是跨年了這么處理,如果沒有跨年呢?利潤分配未分配利潤這個用什么科目,主營業(yè)務(wù)成本嗎?
是的,對的,是這么做的。
非常感謝老師
不用客氣 周末愉快