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我去年12月進行暫估賬,借:庫存商品1200,貸:應付賬款-暫估賬1200,并且結轉成本了的,今年7月份收到發票金額為300,我這需要重新弄成本嗎,這個怎么調賬呢,麻煩告訴下呢

2020-08-08 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-08 11:21

真實發生只有300?還是真實發生是1200?只到300?剩下后面才到?貸應付賬款暫估款 -300 貸應付賬款 供應商300 ,真實只有300 ,多做借:庫存商品-1200,貸:應付賬款-暫估賬-1200 借庫存商品 300貸應付賬款供應商,多結轉成本,借庫存商品1200-300 貸以前年度損益調整 ,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶4372 追問 2020-08-08 11:28

只到300,后面還有990

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快賬用戶4372 追問 2020-08-08 11:28

后面還有900

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齊紅老師 解答 2020-08-08 11:33

那就只做這個,貸應付賬款暫估款 -300 貸應付賬款 供應商300 后面到再沖掉, 結轉成本有差額再調,沒有先不不動,等都回來再處理

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真實發生只有300?還是真實發生是1200?只到300?剩下后面才到?貸應付賬款暫估款 -300 貸應付賬款 供應商300 ,真實只有300 ,多做借:庫存商品-1200,貸:應付賬款-暫估賬-1200 借庫存商品 300貸應付賬款供應商,多結轉成本,借庫存商品1200-300 貸以前年度損益調整 ,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤
2020-08-08
您好,沖暫估后,是不用調整原來月份的成本結轉分錄
2020-08-08
你好,對的是的,六月份結轉了成本,不影響你的成本的情況下,可以不用再做了。
2021-08-20
同學你好 這樣做分錄就可以
2023-03-22
是的,對的。賬上紅沖,然后納稅調增。
2024-06-01
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