當時落在你單位的名下了嗎?如果是的話不可以,你得是二手交易市場才行。
我們是一家汽車服務公司,經營范圍有二手車銷售業務,我們自己可以開交易發票嗎?還是說只能由二手車交易市場開?
公司賣了一輛車,二手車交易市場管理公司開了一張二手車銷售統一發票給我們,請問我們還需要開增值稅發票嗎?是開給二手車交易公司還是開給買車方?金額按實際金額開具?還是不開票做無票收入?
公司賣了一輛車,二手車交易市場管理公司開了一張二手車銷售統一發票給我們,請問我們還需要開增值稅發票嗎?是開給二手車交易市場還是最終購買方?還是做無票收入申報?金額按交易金額?
請問老師,我是二手車銷售公司,小規模,我只能開反向的二手車銷售統一發票(就是我購買二手車的發票),我銷售二手的車發票,自己不能開,是由二手車交易市場開具的,二手車交易市場開具的二手車銷售統一發票,票面上沒有稅額,我申報增值稅的時候,怎么辦
老師,我們公司是新路程汽車銷售公司,就是二手車交易發票上的銷售方。我們公司專營二手車收車銷售的。我們收的車子賣掉的時候會經過二手車交易市場,市場開具發票之后才能過戶。錢到我們公戶。但是我們自己也是有UK可以開發票的。二手車市場開的這個發票是不是能做我們的銷項發票,我嫩不用再次重復開具了吧
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
沒有落到我單位名下
那應該你們單位開出二手機動車發票的。
也沒有,這種就不行嗎?那我們買賣這臺車該怎樣交增值稅?
是的,需要正常交稅。
老師,正常是指多少?3%?還是差額交6%的服務費
一般納稅人銷售自己使用過的13%,如果是2013年之后買來的。
二手交易市場,如果是銷售,他外購進來,在銷售出去的二手車0.5%,如果是他只賺取的過戶手續費,他是代別人銷售的話,只是6%。
不是自己使用過的
不是自己使用過的,那你得有這個經營范圍,你開二手車發票的 結果不是 你找別人開的
我們營業執照上的經營范圍有二手車經銷,但稅務沒給我們領二手車發票,業務部門又實際買回一臺二手車,之后再賣出去了,那我們這個算什么?真搞不懂了,老師能不能再說明白些
你好,二手車市場就是你給別人專門辦理過戶的公司,可是你現在明顯不屬于,你只有這個經營范圍,沒有用的
所以你們不屬于0.5%的政策。
老師,公司非要做這個業務,我們又自己開不了票,那我們該交多少的增值稅,麻煩具體給我說稅率,我先執行,實在想不通
13%的稅率,如果是09年之后買來的。
不是09年是13年之后買來的。
意思就是不能按照二手車經銷來交稅,只能按銷售自己使用過的舊貨處理嗎?
是的對的,是這個意思的。
但是我們買的時候也沒抵扣過進項,也是13%嗎
是的對的,不是政策不允許抵扣,是因為你們單位取得的發票不合格,他沒有抵扣的
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。