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老師好,請問月末,未交的增值稅分錄 借,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸,應交稅費未交增值稅 實際繳納 借,應交稅費未交增值稅 貸,銀行存款 這樣對嗎謝謝老師

2024-05-29 11:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-29 11:28

您好,這個是沒錯的,對

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您好,這個是沒錯的,對
2024-05-29
一般納稅人的對的。
2024-06-27
你好同學,分錄是正確的的
2022-10-20
你好 期末結轉嗎 發你分錄? 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-10-25
你好,一般納稅人結轉未交增值稅,繳納增值稅是這樣做分錄的
2020-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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