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老師,老板旗下的一個公司不給我們付水電費,我們一直處于墊付的狀態,導致收入成本不勾稽,我想請問一下啊這部分差額應該計在什么科目呢?物業公司代墊水電費,實質是轉售性質

2024-05-28 09:59
答疑老師

齊紅老師

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2024-05-28 10:00

對方沒有付錢給你,你們就要做收入,無票收入,借應收賬款,貸主營業務收入應交稅費。然后,你支付出去的對應的這一部分屬于成本。

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快賬用戶1500 追問 2024-05-28 10:02

會計處理是什么呢?我們之前一直是按代收水電費記賬的,現在想調整到轉售,找不到這塊兒差額記賬到哪里來

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齊紅老師 解答 2024-05-28 10:03

借應收賬款貸主營業務收入應交稅費借主營業務成本貸銀行存款。

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對方沒有付錢給你,你們就要做收入,無票收入,借應收賬款,貸主營業務收入應交稅費。然后,你支付出去的對應的這一部分屬于成本。
2024-05-28
1.收到的水電費,借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸銀行存款 2.都是全部做收入 水費可以差額交增值稅
2020-11-27
公司屬于外貿公司,出口業務性質為免退稅,國外客戶與公司結算貨款,公司負責聯系貨代公司并代墊海運費等貨代費用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對于增值稅,根據中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務部門認定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當地稅務部門申請出口免稅證明,并在申報增值稅時進行備案。 對于所得稅,公司需要按照中國稅法規定繳納企業所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規定的可扣除項目金額,計算出應納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計算得出應交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業務情況和稅務部門的認定結果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報增值稅免稅備案,則只需要按照實際代墊的貨代費用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
您好,這個是采購那部分,可以作為工程施工的,然后水電這部分,可以直接做成本
2023-09-15
集團公司將子公司房產托付給代理公司進行出租并簽訂合同,這種情況在法律上是有效的,只要依法簽訂相關委托合同即可3。但在稅務方面,可能需要考慮相關的稅費問題,例如房產稅、增值稅等。 1.收到托管經營權收入:借:銀行存款貸:其他業務收入 2.計提相關稅費:借:稅金及附加貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)等 3.期末結轉:借:其他業務收入貸:本年利潤借:本年利潤貸:稅金及附加
2024-08-07
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