您好不會的,這個只是新增的提示,不會稽查的
請教老師:我接手的公司,第一到第三季度電子稅務局里的財務報表零報,導致我報第四季度時累計數為第四季度的數,咨詢了電子稅局的人工服務,建議說是補前面3個季度的數據重新申報,我看到申報表上有修改本年累計金額的選項,想請教老師,是直接改好還是重新申報好,對公司的申報有什么影響嗎
我第三個季度的企業(yè)所得稅報表數據有錯誤,我去稅務局問了現(xiàn)在只能修改第四季度的,第三季度的進不去,這樣的情況應該怎么辦呢?如果刪掉第四季度的重新申報的話就算是逾期申報了,會影響企業(yè)信用
老師,我們是農貿公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
企業(yè)所得稅 第三季度的時候 ,申報成本的時候數據填錯了包含了第四季度了部分費用,現(xiàn)在填制第四季度的時候,成本的數據,本年累計數會有差,請問,現(xiàn)在的報表應該怎么填制?
老師,小微企業(yè),23年第三季度的財報和企業(yè)所得稅數據有有誤,我直接修改了第四季度的財報,第四季度的利潤表我直接更改了全年累計數列的數據,然后根據這個累計數申報了第四季度的所得稅申報表,請問這樣操作會不會有風險?會不會被稅務局追責?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,請問我這樣操作可以的不?
你這么操作是可以的
只是在申報第四季度的所得稅申報表時,風險提示,邏輯銜接有誤
哦,這個只是提示而已,數沒錯就行
應該說是更改申報第四季度所得稅申報表時出現(xiàn)風險提示
沒事的,就是一個風險提示,直接申報就成