你好,報第四季度的時候就按照第四季度的累計數申報就可以
想問下小微企業繳納第二季度企業所得稅的時候把本年累計數填成本季度了,現在發現了,第三季度填的時候有影響嗎,現在正常按照本年數據去填寫可以嗎。
企業所得稅前三季度填報的時候填錯了,都是填的季度數據,請問第四季度可以改填本年累計數據嗎?
第四季度報企業所得稅的時候,發現第三季度所得稅申報時,把報表寫成了季度金額,這個怎么辦呢 應該填寫年累計額卻寫成了該季度累計額,不需要交稅,這個怎么辦呢
企業所得稅 第三季度的時候 ,申報成本的時候數據填錯了包含了第四季度了部分費用,現在填制第四季度的時候,成本的數據,本年累計數會有差,請問,現在的報表應該怎么填制?
老師,有關于季度企業所得稅申報有關于A201020資產折舊,攤銷表的有關填寫,老師,我是第三季度填寫的此表,但是這次填寫的時候出現了一個問題。就是我第二點一行的第六列的數值了第三次第第三季度申報的值,所以我的申報表出現了錯誤,我想咨詢的就是填此表的時候,是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話,都是要填寫本年度的納稅調整額,舉例說明一下: 老師是這樣子的,我不是購買的設備,假如了一共是100元,第三季度的時候折舊了10元。之前填寫的數據就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的時候不是又折交了十元,我現在填的數據是100.20.20.100.80.80系統就顯示錯誤了。老師,這樣的話,我第三季度,第四季度分別填寫什么數據呢?
老師,總投資100萬,新進入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權益,可以用來分紅給他們呢?
病人發票是在電子稅務局開還是醫院信息管理系統開?
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產總額?
企業所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
出口外貿企業,關于出口的運費可以直接作為主營業務成本嗎?還是做進費用再結轉?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理
按第四季度的累計數的話 那么本年的累計數就會重復多了呢
這個你就直接按照你12月份利潤表累計數填寫就行,不會多了
本月金額是天的本季的金額是嗎 我按實際天了第四季度的,本年的累計數就會多出這部分費用呢,那意思我直接修改本年累計額 這部分嗎?
月金額填寫12月份的就可以
小企業準則哦 是按季申報的哦
那你就填寫一個季度的就可以
這樣我就不理解了,本年累計數這個不用管嗎?
對,因為最后本年累計數也是按照期末數來填的
咨詢了12366了,在第四稅期申報之前發現上一季度報表申報錯誤是可以直接在電子稅務局上面直接更正的。
這個你可以修改,但是其實按照正確的申報也沒問題