您好 匯算清繳時(shí),對(duì)已經(jīng)清理的固定資產(chǎn),它的原值和折舊要在資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里體現(xiàn)出來(lái)
做匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 資產(chǎn)原值是2021年初的資產(chǎn)值嗎
固定資產(chǎn)清理掉了走的營(yíng)業(yè)外收入和固定資產(chǎn)清理科目,匯算清繳還要填資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
匯算清繳時(shí),對(duì)已經(jīng)清理的固定資產(chǎn),它的原值和折舊還要在資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里體現(xiàn)出來(lái)嗎
固定資產(chǎn)折舊已計(jì)提完,24年沒(méi)有計(jì)提過(guò)折舊,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。匯算清繳,資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表可以空?qǐng)?bào)嗎?還是需要把原值和累計(jì)折舊數(shù)據(jù)填進(jìn)去
老師,所得稅匯算清繳時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊412015.01元,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值458914.48元。可與我資產(chǎn)折舊明細(xì)表差174.52元。 我在填寫匯算清繳資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí),要和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)起來(lái)嗎?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開出去發(fā)票10萬(wàn) 稅額,簡(jiǎn)易計(jì)稅,其中有3萬(wàn)是異地的我做了預(yù)繳,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅的時(shí)候,我預(yù)繳的金額寫在附表4的第二欄本期發(fā)生額3萬(wàn),我想問(wèn)本期實(shí)際抵減額是寫10萬(wàn)還是(10-3)寫7萬(wàn)呢,蒙圈了,期末余額也不對(duì),
老師,電子高鐵票,勾選了,自動(dòng)跳第10行,是不是要?jiǎng)h除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發(fā)票嗎?記錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結(jié)構(gòu)的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個(gè)問(wèn)題,想問(wèn)下,一般納稅人,期末留底稅額6萬(wàn)多,2025年4月份開了一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,需要交稅5000多,報(bào)稅期過(guò)后,可以在電子稅務(wù)局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)是用按含稅的還是不含稅的入庫(kù)
老師本年折舊攤銷額為負(fù)數(shù),不能填呢
請(qǐng)問(wèn)您填寫后是什么提示?
顯示不能為負(fù)
因?yàn)榍謇砹耍叟f沖沒(méi)了,當(dāng)年就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
當(dāng)年整體折舊的金額小于沖減的金額
是的,謝謝
那就只好按照調(diào)整前的填寫了 這個(gè)情況比較特殊