第一,你們按照勞費申報需要代扣代繳個稅的。
老師您好,我們的客戶給我們開過來了一張勞務費的成本票,現在國稅不扣個人所得稅了,要我們企業自己代扣代繳,這種的我已經扣下了,但是分錄應該怎么做呢
老師,我們單位是承接其他單位分包的裝修工程,合同上簽的是分包商。現在就是關于勞務人員的工資,是我們公司做名單給總包,總包發放的,但是這部分勞務人員是不屬于我們公司。現在就有個問題,這幫勞務人員去稅務局代開工程發票,需要我們代扣代繳個稅。那應該如何去稅務局辦理核對征收個稅那?
勞務派遣公司,一般納稅人,請問人力資源業務包含給派遣員工單獨代收代付五險一金,用人單位委托某個外人以私對公的方式轉給公司五險一金的單位個人費用和管理費,請問這種情況怎么做全部分錄?為什么要那樣做?這種交五險一金是不是就是代收代付還是屬于代扣代繳?
請問各位老師 1、勞務居間費應該怎么處理呀? (是一家金屬制造公司,分包了一部分的內容給了個人(不是個體工商戶)我們給個人支付勞務費,承擔勞務票的稅點,個人給我們去稅務局代開發票)2、這種情況我們是不是還要做勞務報酬的代扣代繳呀,應該怎么才能不做勞務報酬的代扣代繳而是做工資薪金的代扣代繳呢? 3、這種情況如果做居間費會更好一些嗎?
請問老師,建筑一般人,甲方代發農民工資了,讓我們開了收據,發票也開了,但收據是本次代發的農民工資金額。我們下包的勞務公司給我們開勞務發票,這種情況,個稅一般由勞務公司申報,但收據和發票金額分別怎么做賬,還有代發工資表上的單位名稱是我單位,不應該是勞務公司 嗎
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
居間費用的話就是得讓對方開發票才可以。
我們收居間費的發票可以不走勞務嗎,就是代扣代繳不做勞務報酬做工資薪金嗎? 不然勞務報酬20%起的稅金太高了
居間費一般都是按照勞務費來申報個稅的。
啊那這樣,和我們讓對方開勞務票,我們付勞務費和勞務票的稅點,收到勞務票后再給個人代扣代繳勞務報酬不就是一樣的稅率,沒啥變化呀 居間費個人代開發票的稅率是多少呀? 那什么情況下可以按工資薪金申報呀?
對,他這個開票雖然是居間費,但是他是按照勞務費的稅率來算。
他這個不會按照工資薪金來申報個稅的。
好的就是我們收到居間費的票,還要給個人代扣勞務報酬,那個人去稅務局代開的話,居間費的稅率是多少呀? 個人去稅務局代開勞務票的稅率又是多少呢?
增值稅稅率1%,勞費稅率的話20%~40%。
那這樣說 我們還是要對方開勞務票比較劃算嗎? 還是會有別的好方法呀?
對這種居間費沒有其他太好的辦法。
居間費相對于我們目前這個情況會有別的優勢嗎?
您說的優勢是什么意思?
就是稅金和合理性上
我的理解是居間費就是按照勞務費申報個稅和開票
勞務這塊呢 我們是分包給個人做了一部分的工作,公司給個人勞務費,個人給公司去稅務局代開勞務發票,但是稅率是11%的稅率(勞務費總額10000,我們收到的發票金額是9090) 然后我們還要給對方代扣代繳勞務報酬20%起
個人不能開11%稅率的發票,你的稅率哪來的
稅務局開的
個人不能開11%稅率的發票呢
好叭 那個人應該是多少的稅率呢 代開
勞務費個人所得稅稅率是20%-40%