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老師問你個問題,就是去年年底開出銷售發票320萬,因為是年底最后幾天,就暫估了這個項目的成本250萬,然后企業所得稅也按照這個暫估后交了,目前是這個項目不做了,需要沖紅這個320萬,這個成本自然也就沒有了,目前面臨企業所得稅匯繳了,那這項目不做了暫估成本自然沒有了,那我這種情況我該怎么做匯算清繳?

2024-05-16 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-16 11:45

您好,把去年的分錄紅沖了,損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時用調整后的數據申報23年的年報和所得稅匯繳申報表。我們這是項目取消了,真實的調整金額有點大,先跟專管員電腦聯系,讓他知道這回事,退稅有大概率被查賬的

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快賬用戶8290 追問 2024-05-16 13:05

增值稅不退作為留抵,企業所得稅是暫估250這個也沒有交,這就不面臨退稅吧,您說的意思就是現在直接把暫估成本做紅沖分錄沖掉就不交這暫估的250萬的企業所得稅了是嗎?銷售發票也同時開紅沖發票?就是還有這個銷售發票紅沖我可不可以分幾次紅沖,等后面有銷售正票時慢慢沖,我們會計說當期沖收入,當期沖成本,如果現在把248萬我們本調出來,交企業所得稅就很高,她的意思就是得交248的企業所得稅,這是我們會計理解有誤還是我的理解有誤,我的理解是本來就是暫估的,沒有發票進來,我是該交企業所得稅,但是現在是這項目不做了,那我紅沖后就沒有了,她怎么說這是去年的這沖不了

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齊紅老師 解答 2024-05-16 13:27

您好,我的理解跟您一樣的,這是項止取消了,我們不應該交這個所得稅,沒有實際交稅就不會退稅,這就安全了, 要更正23年申報表的,年報和匯繳數據都是用調整后的

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