匯算清繳中的研發費用加計扣除優惠明細表中的各項費用,通常是上年度發生的費用。
老師,高企還沒認定下來,還在申請中,那發生的研發費用可以加計扣除嗎,年度匯算清繳的研發費用加計扣除優惠明細表要申報嗎
我公司賬務中有研發費用-長期待攤費用,在企業所得稅匯算清繳表中研發加計扣除優惠明細表中要體現嗎?
老師,研發過程中的費用可以享受加計扣除嗎?匯算清繳的研發費用加計扣除優惠明細表,需要填嗎?
匯算清繳里研發費用加計扣除優惠明細表,數字填萬元還是元
老師,匯算清繳中的研發費用加計扣除優惠明細表中的各項費用是累計費用還是上年度發生費用
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,2020年到現在研發項目就一個,所有支出都計入研發支出-資本化支出里,比方說2020年研發支出30萬,2021年研發支出20萬,2022年20萬,2023年20萬,2020年到2023年匯算清繳時填研發費用加計扣除的表,表里數據都為本年發生額,因為資本化所以不享受加計扣除,2024年10萬,年底研發成功,那么2024年匯算清繳研發費用那張表上的金額,不應該填的是累計金額嗎?
研發費用加計扣除優惠明細表是用于企業在年度企業所得稅匯算清繳時,申報享受研發費用加計扣除優惠政策的表格。該表格中列示的各項費用,如人員人工費用、直接投入費用、折舊費用、無形資產攤銷等,都是指企業在上一年度實際發生的與研發活動直接相關的費用。 企業在填報該表格時,需要按照規定的格式和要求,將上一年度發生的各項研發費用進行分類歸集和計算,并填寫到相應的行次中。這些費用將作為企業享受研發費用加計扣除優惠政策的基礎,按照規定的比例加計扣除后,可以減少企業應繳納的企業所得稅稅額。
老師,您沒明白我的意思,如果2024年研發成功,那么從2020年到現在計入到這個項目的100萬轉為無形資產加計扣除,那這張表該怎么填呢?不可能只填2024年的10萬吧
在表格中明確標注哪一部分支出已經轉為無形資產,并享受了加計扣除。例如,可以設一個列來記錄每年支出中轉為無形資產的部分,并設一個列來記錄加計扣除的金額。 從2020年到現在的100萬轉為無形資產,但2024年只有10萬支出,您需要將之前的90萬(假設)作為無形資產加計扣除的一部分
老師,您看圖片中的第四項第五項 到了2024年匯算清繳時第四項填10萬,第五項填90萬,這樣填嗎?老師
同學你好 是這樣填寫