同學(xué)你好,直接變更工商登記,之后,按分紅金額,借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-應(yīng)付利潤,再做,借:利潤分配-應(yīng)付利潤,貸:銀行存款。繳納的印花稅,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款。
請問老師,我們注冊資本是500萬,兩個股東,每個人占股百分之五十,現(xiàn)在有個股東,已經(jīng)實(shí)繳資本20萬,現(xiàn)在這個股東想把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他人,應(yīng)該按照什么繳納印花稅呢?是按照20萬,還是250萬?
請問老師,我們注冊資本是500萬,兩個股東,每個人占股百分之五十,現(xiàn)在有個股東,已經(jīng)實(shí)繳資本20萬,現(xiàn)在這個股東想把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他人,應(yīng)該按照什么繳納印花稅呢?是按照20萬,還是250萬?
老師,您好,我們公司注冊資本1008萬,現(xiàn)在有個占20%的股東,要轉(zhuǎn)讓10%股份給大股東,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是150萬,利潤表當(dāng)月是-10萬,現(xiàn)在這個轉(zhuǎn)讓金要怎么算才合理,要溢價多少才可以的,轉(zhuǎn)讓的小股東是認(rèn)繳的,小股東還沒實(shí)繳過
老師,我們之前有三個股東,現(xiàn)在有一個股東轉(zhuǎn)讓了自己的股份(占股28.5%)注冊資金是認(rèn)繳500萬,沒有實(shí)繳。我們的凈資產(chǎn)是159萬多,現(xiàn)在給這個股東按照凈利潤的占股份額分了45萬多。申報了個稅和印花稅,那么這些要怎么賬務(wù)處理。
老師,像我們公司注冊資金1000萬,有個股東30%股份占300萬,實(shí)繳了135萬,還有165萬沒有實(shí)繳,這個股東要退股,他的30%都轉(zhuǎn)給法人股東,這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中的轉(zhuǎn)讓價怎么來判定的呀? 資產(chǎn)負(fù)債表上也有很多未分配利潤和所有者權(quán)益
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實(shí)申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜?,它現(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現(xiàn)在的界面點(diǎn)進(jìn)去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
印花稅是做營業(yè)外支出是吧
同學(xué)你好,是的,做營業(yè)外支出。因為這個不屬于公司正常支出。