您好,如果退稅的話,這個(gè)地方,15欄,需要寫這個(gè)金額
老師您好,想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
我們是一般納稅人,我想問(wèn)一下在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表附列資料二時(shí),下面的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣,1。這個(gè)是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報(bào)抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個(gè)個(gè)人用來(lái)消費(fèi)了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng),但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào),發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息)
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng),但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào),發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息)
出口外貿(mào)企業(yè)在五月取得專票進(jìn)行抵扣勾選,增值稅申報(bào)表附表二26欄有該數(shù)據(jù),7月對(duì)該發(fā)票進(jìn)行紅沖重開,8月重新抵扣勾選,在填列8月申報(bào)表時(shí)是否需要對(duì)期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣該欄次扣除五月的稅額?
老師,公司一般納稅人2024年購(gòu)進(jìn)二手車3000,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),分別都是什么意思
老師,您好。請(qǐng)教您的問(wèn)題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計(jì)提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時(shí),計(jì)入了“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,并且已經(jīng)審計(jì)完了。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財(cái)務(wù)處理
老師說(shuō)黑名單人員可以申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,進(jìn)口啤酒的消費(fèi)稅是在電子稅務(wù)局繳納還是報(bào)關(guān)的時(shí)候繳納
2024年1月用私賬10萬(wàn)買了車,掛在公司名下,開的二手車發(fā)票是12萬(wàn),但會(huì)計(jì)沒(méi)做賬,2025年5月份,老板把車賣給個(gè)人,自己收了65000元,期間買得保險(xiǎn)都沒(méi)入賬。我現(xiàn)在入賬,怎么做賬了,怎么寫分錄。還有增值稅和所得稅我該怎么補(bǔ)?沒(méi)有交購(gòu)置稅怎么補(bǔ)
您好,接到稅局電話,說(shuō)城市配套費(fèi)沒(méi)有交,這是什么稅?什么情況下需要繳納那
工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息哪里找數(shù)據(jù)填寫
公司幾年前交的農(nóng)民工工資保障金沒(méi)入賬 現(xiàn)在收到人力資源局退款怎么入賬
但是是主表是灰色,我是外貿(mào)企業(yè),需要在附表那填寫才會(huì)自動(dòng)過(guò)渡去
對(duì),先填寫附表,然后自動(dòng)帶出來(lái)的
填寫哪里附表
附表二,進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)
哪一欄啊
你好,填在26欄。那個(gè)欄次
26欄不是填寫本期也就是4月認(rèn)證的嗎?4月認(rèn)證是16份還沒(méi)有申報(bào)退稅
我是3月勾選,4月去退稅的是多應(yīng)3月勾選退稅
你是3月勾選的話,4月份申報(bào),就是前期抵扣那個(gè)位置,25欄次就行
所以是按我意思是在25欄填寫,是嗎?
嗯對(duì),是這個(gè)意思的了
但是我的主表也沒(méi)有顯示哦
下邊呢,32行那個(gè)欄次的地方
也沒(méi)有反應(yīng)啊
那等于說(shuō),現(xiàn)在還是應(yīng)退稅額少一塊?
主表15欄是沒(méi)有顯示
但是這個(gè)我看金額,不影響你申報(bào)數(shù)據(jù)啊,我看