你好,具體的調增調減都是什么業務的?
老師您好,所得稅匯算清繳調增后,財務報表是不是也需要調整,那樣的話就和之前的報表就不統一了,前后不統一了,怎么辦?
老師,才發現12月計提的獎金還在研發支出科目,月末忘記結轉了,1月用未分配利潤科目調整后,申報年報財務報表時要手動調整期初數嗎?調整了就跟第四季度財報表不一致了,調整后后面申報財務報表跟1月賬上財務報表也會一致吧
老師,去年的成本有暫估,成本有變化。報年度財務報表的時候要不要調整,還是只在企業所得稅那塊調整就可以了?
財務年報利潤表中,所得稅金額包含補繳的所得稅嗎?納稅調整后,加上納稅調增的金額,導致最終利潤和第四季度利潤額不一樣,但是納稅調整的部分在財務年報咋填啊
有二十多萬調整的以前年度損益入費用了,這部分我報企業所得稅的時候有什么需要填的嗎?還是需要調整21的所得稅申報?還是直接在22年填?管理費用需要納稅調增或調減嗎?
請問教培的,企業所得是按照學期分期確認收入,但是專管員要求增值稅按照收款確認增值稅,是不是收到款就要把銷項稅額確定了,這樣才對
個人房子的租金發票,可以由個人登錄電子稅務局開具嗎?還是照舊去稅局代開的?
老師,醫療交不夠年限,能退休嗎?
殘保金怎么計算的,比如有45人
老師好、我新入職一家公司,這家公司給一些管理層話費補貼和交通補貼。不愿意做進工資里面,憑票報銷。一個月交通費發票預計12000元。話費補貼一個月6000元、還只能開個人抬頭的話費發票。這在稅務上有什么風險嗎?是不是只能放進工資里面?
老師,業務員的提成要從收入扣除哪些費用呀,他的差旅費要扣除嗎
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師,1月份購買商品用的現金支付,我做成了銀行支付,已結賬,2月份發現錯誤,這怎么改正呢
老師,科技有限公司開票收入是服務費,沒有成本,計提人員工資可以借:主營業務成本嗎?之前計提都是管理費用
老師,個人代開的發票(機械費),我們公司還用交個稅嗎
比如招待費啊。會計上賬載招待費金額是4162,所得稅只能扣除2497.2,那就要調增1664.8。雖然所得稅調增 了。但是我會計那邊還是按4162記賬吧。不需要改賬吧
對的是的,這種不需要處理的。
納稅調整表里的,固定資產折舊,只要是有固定資產是不是必須要填呢。即便是已經折舊折滿了。也要填。而且固定資產好像不用納稅調整是全額扣除的嗎?
對的是的,你有發票的可以抵扣。