你好,這個是需要按13%進行開票的呢,因為對方進行了深加工
老師,對方是農業公司,給我們開的是免稅普票比如是10萬。我們是新成立的農業科技公司一般納稅人,購買他們的農產品(含包裝物)進行銷售,我能抵扣進項多少稅率?另外我的銷項稅率是多少?有沒有一套會計分錄
老師,我是農農合作社,開票是玉米,超了500萬需要專為一般納稅人,之后我給對方公司開的是9的稅率發票,這樣的話我從別的公司購買的貨物,他們如果給我開的是免稅發票,我是可以計算抵扣的對吧?那如果他們給我開的是9的普票我也是可以計算抵扣的對嗎?
“納稅人購進農產品,原適用10%扣除率的,扣除率調整為9%。納稅人購進用于生產或者委托加工13%稅率貨物的農產品,按照10%的扣除率計算進項稅額。” 老師好,我現在進了一家做有機食品出口公司,他們從農戶手上采購有機蔬菜。正好今天早上我看到這個稅務局發的東西了,請問如果我們和農戶采購蔬菜,他們沒有發票,比如采購款是一萬元,買進來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進銷稅額,9100算付款額嗎?
我們有一家商貿公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發票,開這批材料的銷售發票給商貿公司。當然人家稅率肯定是按實際業務性質,不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質來開13%的專票給我們商貿公司,我們采購這批設備也好貨也好。那么我稅務系統里面我們有什么風險點嗎?因為是建筑公司,按道理應該是商貿公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿公司,這個有什么風險點嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業務的性質,確實按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因為是銷售。
請問一下老師,我跟公司一個項目的收入跟另一家公司平分,但是錢是全部打到我公司賬戶,我公司全額開票,之后分一半給合作公司,他們在給我開票, 問題是,我公司是一半納稅人開票稅率是6%,合作公司是小規模給我開1個點的專票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來有一半是合作公司,結果我得幫他們多負擔5個點的稅和附加稅, 請問老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來,怎么計算我應該轉給他多少,他給我開多少票合適,以收到貨款2000元為例
要做今年的社保繳費基數, 去年有員工休產假,休假5個月,休假期間工資是0,產假期間也居家辦公了, 這個員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個月, 還是5萬元/12個月?
企業所得稅匯算時,可以主動提出不享受小微企業所得稅減免政策嗎?不享受減免企業會有風險嗎?
請問老師,企業用未分配利潤對另外一個公司進行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個稅后在投資嗎
請問 客戶讓開去年1月份發票,我們已經報完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優惠返還應該計入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補企業所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預交企業所得稅14.8萬。現在客戶愿意再補一萬左右的企業所得稅,我要調增多少利潤?現調增的企業所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺汽車,現在怎樣才能當時購車的發票呢?
老師代賬公司把個稅做到其他應付款對嗎
老師,業務以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺上買預付卡付錢,A平臺打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發布在A平臺上,B公司只是起到一個類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務費,給C公司開具服務費發票。同時B公司還要給少部分客戶開具預付卡不征稅發票,問題如下:1,B公司收到A平臺的錢都轉給C公司后,應收應付科目能否對沖 2,B公司給客戶開的預付卡發票,這部分科目怎么記呢?
商貿企業,采購的毛毯,文具等樣品,計入哪個會計科目合適
如果是從農戶手里采購呢?
那就是可以按9%進行計算抵扣
農戶進行了去內臟,高壓煮,把它變成即食海參,我仍然可以計算抵扣9%嗎?
是的呢你的理解正確的呢