你好,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,打開重新保存多試幾次系統(tǒng)有問題,有可能是
老師您好,我想問一下匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我今年盈利了,想彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)該怎么填呢
老師,請(qǐng)問我匯算清繳,填了A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,然后主表里面彌補(bǔ)以前年度虧損還是沒有數(shù)據(jù)要怎么辦
老師,請(qǐng)問我匯算清繳,填了A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,然后主表里面彌補(bǔ)以前年度虧損還是沒有數(shù)據(jù)要怎么辦
老師,以前年度虧損是匯算清繳表A106000里的當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額,在填四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里,彌補(bǔ)以前年度虧損是填這個(gè)數(shù)嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,有未彌補(bǔ)的虧損三百多萬,主表未彌補(bǔ)虧損顯示為0,A106000彌補(bǔ)虧損表最后面如圖怎么會(huì)是個(gè)正數(shù)呢
老師您好,自然人股東把她全部股份轉(zhuǎn)給公司的法人,需要交什么稅?怎么計(jì)算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個(gè)合同,涉及到虛開嗎
老師,個(gè)人所得稅是按應(yīng)發(fā)金額申報(bào)是嗎 工資2000,全勤200,個(gè)人承擔(dān)社保500元 個(gè)稅申報(bào)收入就是2200元是嗎?然后再把個(gè)人承擔(dān)的社保部分分別填入到個(gè)人承擔(dān)社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個(gè)季度的報(bào)表上看出是不是超過小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費(fèi),由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個(gè)月勾選可以認(rèn)證抵扣,本月的收入未開具發(fā)票,產(chǎn)生的增值稅可以下個(gè)月繳納嗎?
土地稅和房產(chǎn)稅應(yīng)當(dāng)計(jì)入稅金及附加還是管理費(fèi)用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費(fèi),由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請(qǐng)問用友U8c固定資產(chǎn)折舊怎么自動(dòng)生產(chǎn)憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報(bào)所得稅報(bào)表,收入和成本取的是本年貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)嗎?還是哪里
我試了好多次都不上去,又不能手動(dòng)填寫,請(qǐng)問怎么辦呀
是系統(tǒng)的問題多點(diǎn)就可以
我看視頻有人說點(diǎn)讀取數(shù)據(jù),我這個(gè)沒有讀取數(shù)據(jù)
不需要 就是直接保存就可以 可以退出去重新進(jìn)試下
一直上不來老師
換個(gè)瀏覽器試下 你截圖我看下
老師,麻煩您看看
你還要彌補(bǔ)什么虧損 人家顯示的正確。
本身是虧損的,不需要彌補(bǔ),而且你以前年度都是0,怎么彌補(bǔ)?
我今年的虧損是4424.98,
意思這里面填的是前幾年的嗎老師,不是匯算清繳這一年的嗎
老師,我懂了,不好意思啊,第一次弄
不用客氣 節(jié)日快樂