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你好老師 我們公司購買皮卡車之前每個月需供4954.89元,借:2701長期應付,貸:銀行存款4054.89元。二手賣給對方了,但是戶沒有過完,錢已經收到了,我們一共賣了105000元,買方把其中100831.75元打進我每個月月供對方金融公司的帳上,另外一筆4167.25元打入了我對公的帳上,我現在公司會計帳上余下2701余額109482.03元,我這個月怎么記帳

2024-04-26 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-26 08:43

你好,買方把其中100831.75元打進我每個月月供對方金融公司的帳上,與我現在公司會計帳上余下2701余額109482.03元,之間的差額是什么

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快賬用戶5106 追問 2024-04-26 08:54

我們是在金融公司貨款的,當時買時記的分錄和每個月供款的分錄如下圖。長期應付款最初貸方余額為145976.04元,我是去年7月供開始供到今年3月還余下109482.03元,現在我們賣了105000元,其中打了對方金融公司10831.75元,打了我公司公帳4167.25元。現在固定資產也賣了,我帳如何記?

我們是在金融公司貨款的,當時買時記的分錄和每個月供款的分錄如下圖。長期應付款最初貸方余額為145976.04元,我是去年7月供開始供到今年3月還余下109482.03元,現在我們賣了105000元,其中打了對方金融公司10831.75元,打了我公司公帳4167.25元。現在固定資產也賣了,我帳如何記?
我們是在金融公司貨款的,當時買時記的分錄和每個月供款的分錄如下圖。長期應付款最初貸方余額為145976.04元,我是去年7月供開始供到今年3月還余下109482.03元,現在我們賣了105000元,其中打了對方金融公司10831.75元,打了我公司公帳4167.25元。現在固定資產也賣了,我帳如何記?
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齊紅老師 解答 2024-04-26 08:57

麻煩回復下之前說的差額,正常不應當有差異

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快賬用戶5106 追問 2024-04-26 08:58

我不明白,這個

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快賬用戶5106 追問 2024-04-26 08:59

是不是我之前6月購車時分錄記錯了?

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:07

這個有可能,因為兩個之間應當是相同金額,

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快賬用戶5106 追問 2024-04-26 09:20

我看了不會錯,當時記也是問了你們老師

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齊紅老師 解答 2024-04-26 12:01

你好,買方把其中100831.75元打進我每個月月供對方金融公司的帳上,與我現在公司會計帳上余下2701余額109482.03元,之間的差額是什么 這個不應當有差異

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你好,買方把其中100831.75元打進我每個月月供對方金融公司的帳上,與我現在公司會計帳上余下2701余額109482.03元,之間的差額是什么
2024-04-26
第一步:記錄銷售收入 借:銀行存款 4168.25元 借:長期應付賬款(或相應科目) 100831.75元 貸:主營業務收入(或其他收入科目) 105000元 第二步:記錄銷售成本 這里需要知道二手皮卡車的賬面價值(即成本)。假設皮卡車在賬面上的成本為X元(這個數值需要根據公司的會計記錄來確定)。 借:主營業務成本 X元 貸:庫存商品(或相應資產科目) X元 第三步:調整長期應付賬款余額 由于買方替您公司償還了部分貸款,因此您需要調整長期應付賬款的余額。根據描述,您公司的會計賬上長期應付賬款的余額為109482.03元,而買方替您償還了100831.75元。 借:長期應付賬款 100831.75元 貸:其他應付款(或相應科目) 100831.75元 第四步:處理剩余的長期應付賬款 剩余的長期應付賬款為109482.03元 - 100831.75元 = 8650.28元。這部分金額應該繼續保留在長期應付賬款科目中,直到全部償還。 第五步:處理收到的4168.25元 如果這筆錢是銷售皮卡車后的凈利潤,那么它應該被計入公司的利潤中。但請注意,這里可能需要考慮相關的稅費和其他費用。 借:銀行存款 4168.25元 貸:未分配利潤(或相應科目) 4168.25元
2024-04-25
同學你好 是你們貸款購買的皮卡車對吧
2024-04-25
可以這樣做的 借:其他應收款 貸:庫存現金
2022-04-30
同學你好,就按你說的方法操作比較好。
2022-04-09
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