你好,這部分銷項稅額就正常確認收入
您好。老師,我想問一下,一般納稅人,這個月沒有銷項,但是收到了進項發票,必須這個月勾選抵扣么。還是可以留著以后開銷項的時候再勾選抵扣
請問申報11月份增值稅時著急領票就沒有勾選進項直接申報了,后來作廢申報后,在勾選平臺里面直接勾選了進項并申請了統計,才發現勾選進項的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現在平臺里沒有回退到上一所屬期這個按鈕,需要怎么處理?
老師,3月份所屬期,退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發票,但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅,這一點銷項稅直接用進項抵了,沒有交稅 ,這部分銷項稅怎么處理呢?
老師,3月份所屬期,退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發票,但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅,這一點銷項稅直接用進項抵了,沒有交稅 ,這部分銷項稅怎么處理呢?
老師,新成立公司一般納稅人,4月份銷項700多(沒有開票呢,不知何時開),進項1000多,進項稅我是放到待認證里(直接增值稅零申報),還是直接勾選了呀?反正都是不交稅
收到政府中藥材規范化生產示范基地建設項目補貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
老師,@董老師我們做投資測算表,原材料部分有樹枝原木等,客戶說這部分是從農民那里取得的無法取得發票,我這部分在測算的時候是按照10%加計扣除的,他們說需要去掉,那我所得稅部分是不是這部分的含稅成本價格也得在利潤總額里面加上。
你好老師,當年多計提的折舊紅沖可以嗎?或怎么做賬?以前年度多計提的直接以前年度損益對嗎?還要做其他的嗎?
老師,報銷的帶有員工姓名的航空客運單和單獨的人身意外保險單都可以稅前抵扣么?
大學實習生如何申報個人所得稅
員工個人查交個稅記錄,是從個稅APP的收入納稅明細中查看嗎?
老師好,我們做網上銷售,客戶匯款到第三方平臺,第三方扣完手續費后轉到我們對公賬戶上,像這樣的情況,如果客戶要求開發票,他支付貨款100,但是我們實際收到的款項是97,給客戶開發票按他的實際支付金額開具,但我這邊的賬就不平了,怎么操作合適呢
老師,公司21年-23年賬上折舊多折舊了,在24年紅沖了,這就導致24年折舊是負數,現在申報匯算清繳時本年折舊就是負的,申報不通過,我想請問一下這個要怎么處理?
老師,想問下,社保繳費基數是 6000,我工資報4880這個樣可以嗎?
郭老師,問一下貿易公司的增值稅稅負多少?
3月份我做的是借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額13.62元 營業外收入226.83元, 那 4月的賬該怎么做
3月份的進項對方沖回了
你這邊沒有走主營業務收入走的是營業外收入,是什么原因呢
這筆是個稅手續費退還的費用
那你就是這筆用進項稅額抵扣了,是這個意思嗎
是的,本來是不能用進項抵扣的,因為我的失誤吧退稅勾選選成了抵扣勾選
相當于你是用的留抵稅額抵扣,而不是當月勾選的進項稅額抵扣,是這個意思嗎
不是,是我用退稅勾選失誤造成的抵扣勾選的進項稅額抵扣的,現在讓對方重新開票,那不就剩4月份申報擇增值稅申報銷項沒有交稅嗎,我的問題就這個