你好學員,稍等一下的
您好,咨詢下,我現在需要操作11月所屬期的延期抵扣勾選,登陸進項認證平臺后,不小心點了回退所屬期,從12月所屬期回到了11月所屬期,目前操作不了延期抵扣勾選,顯示前期所屬期已經確認。我11所屬期是申請了延遲申報的。我現在怎么能回到勾選平臺12月所屬期呢?如果回到12月所屬期了,是不是就可以正常操作延期認證抵扣11月所屬期的進項票?
老師,廣東的企業一般納稅人,現在已經登錄了發票平臺,進行了發票勾選,但是4月份沒有進項發票,所以統計后確認為0的,已輸入了勾選密碼了,現在首頁還是顯示未申報的,在發票平臺統計確認完后,我應該去哪里操作呢?現在要申報增值稅
請問申報11月份增值稅時著急領票就沒有勾選進項直接申報了,后來作廢申報后,在勾選平臺里面直接勾選了進項并申請了統計,才發現勾選進項的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現在平臺里沒有回退到上一所屬期這個按鈕,需要怎么處理?
老師好,11月份屬期的進項發票勾選的時候沒有看到勾選屬期是12月份,增值稅申報已經申報扣款了,并且抵扣欄也填寫了勾選的進項稅額。記不清楚抵扣欄是自動帶出的還是手動填寫上的。我現在認為屬期錯了,是不是相當于沒有抵扣進項,稅務局需要重新申報,把稅款全額交了呢?有什么補救的辦法呢?謝謝老師。
老師,3月份所屬期,退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發票,但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅,這一點銷項稅直接用進項抵了,沒有交稅 ,這部分銷項稅怎么處理呢?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?