您好 廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表中本年計算扣除限額的基數是營業收入金額
老師廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表(A105060)中第四列的:本年計算扣除限額的基數是不是填寫當年的銷售收入(不含稅的)?我們平時做的廣告牌、名牌、展位費是不是都應該計入銷售費用的廣告費用里面?或者業務宣傳費?
匯算清繳廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表中,三、本年計算扣除限額的基數這個數值是怎么取值
匯算清繳里-A105060表(廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表)。表里的第四行:本年計算扣除限額的基數。請問這個是什么意思。里面的數字是自動帶出來的,依據是什么呢。謝謝老師解惑
廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表里面本年計算扣除限額的基數是本年收入么?
老師,您好!請幫助解答一下問題,感謝 廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表中本年計算扣除限額的基數是怎么計算呢?
老師你好,請問一下,我們公司替別人公司代繳電費72,我們公司總共交了180的電費,這180當中包括了72,對方給我們發了一張分割單,請問一下分割單需要雙方公司都蓋章嗎?還是我公司蓋章就可以了?
公司在上月購買了1套價值115200固定資產,但是只付了56200的銀行存款,開了一張56200的專票,還有60000塊錢是每月付2萬,3月付完,要做固定資產的購入憑證,這該怎么做?
@apple 老師回答我剛才沒問完的問題
這個進項稅額轉出的金額是什么填?我們取得的進項發票里面有紅沖的票的要填進這里去?
企業所得稅年報怎么回事2024年沒有業務往來
老師,海鮮水產發票都免稅嗎?
董孝彬老師,我公司去年跟客戶公司達成協議,本來應還我公司13萬,我公司下調10%付款,這樣客戶還我們90%的錢,10%我公司做財務費用了,請問這1.3萬,年報具體填在哪里呢?
老師麻煩問一上,年收入13萬工資-60000扣除數-7500社保-36000贍養老人=26500*0.03=795,一年是不是交個稅795元
老師 報表增值稅主表第25行數
報銷餐費現在需要提供類似的付款截圖嗎?
這個表的數據怎么求呢?
這個就填主表的營業收入欄次的金額就好了
老師,對了
填了收入金額就對了 是嗎
我原來不知道是填收入的總金額,自己算了下是沒超15%的啊,然后聽您說的錄了收入進去后扣除限額就出來了……跟我算的是一樣的,然后本年支出沒超過限額就不用調增了
本年支出沒超過限額就不用調增 是的哈
感謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問