同學,你和 嗯嗯,是的
企業所得稅A105050職工薪酬納稅調整明細表里面賬載金額和實際發生額不同,賬載金額是指包括計提的,實際發生額不包括計提的,是實際發放的,那在納稅調整表中的職工薪酬賬載金額是填A105050職工薪酬中的實際發生額嗎
老師,請問企業所得稅匯算清繳里A105050職工薪酬及納稅調整表里,應付職工薪酬的張載金額和實際金額都是指“應付職工薪酬”二級科目不包含三項經費的部分對吧
老師好,職工薪酬納稅調整表稅收金額是什么 賬載金額是應付職工薪酬貸方合計嗎,帳載實際金額是應付職工薪酬借方合計嗎,
老師,你好!匯算清繳職工薪酬調整表,賬載金額=賬簿應付職工薪酬貸方金額?實際發生額=明細賬借方金額嗎?
匯算清繳,職工薪酬納稅調整表,職工薪金支出,賬載金額和實際發生額應該參照哪個數填寫
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
那稅收金額是指賬載金額和實際發生額孰低選擇小金額的嗎
同學,你好 不是 ,“稅收金額”填報納稅人按照稅收規定允許稅前扣除的金額。
老師,你幫我看一下,這樣稅收金額對不
同學,你好 嗯嗯,對的
那老師資產折舊稅收金額怎么確定,報礦資產計稅基礎、稅收折舊攤銷額、累計折舊攤銷額
同學,你好 就是按照稅法規定的折舊年限,算出來的折舊額
那稅收金額的資產計稅基礎就是資產的原值是嘛
同學,你好 嗯嗯,是的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利