您好,不能,我們23年利潤(rùn) 表要考慮這個(gè) 以前年度損益調(diào)整的,調(diào)整后在年報(bào)和匯繳申報(bào)表里體現(xiàn)
我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣,增值稅申報(bào)表也與開(kāi)票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導(dǎo)致利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多,未分配利潤(rùn)減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正,但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦啊?申報(bào)的話(huà)財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了,勾稽對(duì)不上。
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我匯算的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫(xiě)嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒(méi)有動(dòng)賬,只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了,那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒(méi)有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫(xiě)嘛,然后在2023年的賬上通過(guò)“以前年度損益/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”來(lái)處理,也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個(gè)月已申報(bào)了稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有個(gè)科目寫(xiě)錯(cuò)了,要怎么改正呢?電子稅務(wù)局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權(quán)變更是什么流程
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司去年的電費(fèi)6萬(wàn)多,因?yàn)樽獾氖堑谌剑戏诫娋W(wǎng)開(kāi)的發(fā)票也是開(kāi)給第三方,我們有電費(fèi)分割單的,但是今年年初做去年的審計(jì)報(bào)告時(shí)候,審計(jì)老師把以沒(méi)有直接的發(fā)票為由給調(diào)增了這6萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調(diào)下去嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是,解析下
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個(gè)項(xiàng)目里
債轉(zhuǎn)股怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
一個(gè)勞務(wù)公司可以給另一個(gè)勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷(xiāo)時(shí)所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷(xiāo)所在年的年報(bào)中嗎?假如注銷(xiāo)時(shí)繳納的稅款不填寫(xiě)在報(bào)表中可以嗎?
那我咋申報(bào)這個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,在引出的利潤(rùn)表的收入基礎(chǔ)上加上調(diào)增的無(wú)票收入額嗎
您好,是的,是這么申報(bào)的哦,在原來(lái)報(bào)表的基礎(chǔ) 上調(diào)整
那年度清繳匯算里面納稅申報(bào)表收入呢
您好,收入也是要把這個(gè)調(diào)整的無(wú)票收入考慮進(jìn)去的
噢哦,那我在主表里申報(bào)收入了,我在納稅調(diào)整明細(xì)那個(gè)表里要不要再把這個(gè)收入調(diào)整填進(jìn)去
您好,匯繳的收入就填 在S101010表里 ,調(diào)整的A105000表是填 不進(jìn)去的
S101010表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表收入欄都是填,財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表的收入+補(bǔ)充申報(bào)的無(wú)票收入對(duì)吧,那這樣稅務(wù)跟財(cái)務(wù)是不是就不一致啊
您好,對(duì)不起,字母打錯(cuò)了,這是A101010表。 我們賬上也要有這個(gè)未開(kāi)票收入的,申報(bào)表是根據(jù)賬填的,賬表是一致的呀
還有,老師,軟件引出的利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)外支出是需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額對(duì)嗎,要填在A(yíng)105000這個(gè)表里嗎
您好,要看具體是什么支出,罰款之類(lèi)要調(diào)增,如果是 我們經(jīng)營(yíng)的違約金,這個(gè)是可以稅前扣除的
您好,對(duì)不起,字母打錯(cuò)了,這是A101010表。 我們賬上也要有這個(gè)未開(kāi)票收入的,申報(bào)表是根據(jù)賬填的,賬表是一致的呀 是這樣的,我沒(méi)有回去去年調(diào)賬,我是今年做的分錄,做了一筆以前年度損益調(diào)整,但是這個(gè)并沒(méi)有影響利潤(rùn)表吧,利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái)的是不包括這個(gè)以前年度損益調(diào)整的
我看到您前面說(shuō)利潤(rùn)表要考慮這個(gè) 以前年度損益調(diào)整的,但是這個(gè)利潤(rùn)表是23年度的,23年度帳里面沒(méi)有新增無(wú)票收入,是在24年通過(guò)以前年度損益調(diào)整的,那這個(gè)利潤(rùn)表就是不含以前年度損益調(diào)整的吧,那這個(gè)到底該怎么弄呢?
哦哦,那我們的利潤(rùn)表自已要手工調(diào)整一下的
是修改公式嗎
您好,這個(gè)以前年度損益調(diào)整不方便改公式,因?yàn)橛玫靡膊欢啵覀冏砸褜?dǎo)出利潤(rùn)表手工改一下。不過(guò)咱聯(lián)系一下財(cái)務(wù)軟件客服,把我們的需求說(shuō)出來(lái),讓他們來(lái)寫(xiě)報(bào)表公式也是可以的。我們是報(bào)表是自已手工做的,因?yàn)橛泻芏嗫颇啃枰胤诸?lèi)。
那利潤(rùn)表怎么調(diào)整呢,直接把無(wú)票收入加進(jìn)去就可以了對(duì)嗎?加進(jìn)去之后再根據(jù)這個(gè)報(bào)稅
而軟件上應(yīng)該不用調(diào)公式了吧,因?yàn)槲?4年有做一筆以前年度損益調(diào)整
您好,是的,就是這樣操作的哦,匯繳和年報(bào)都是用調(diào)整后數(shù)據(jù)
那軟件上的利潤(rùn)表就差了無(wú)票收入那個(gè)金額怎么辦,那和稅務(wù)上利潤(rùn)就不一樣了
您好,沒(méi)有差異的呀,我們24年賬上的以前年度損益調(diào)整要考慮的,這個(gè)科目就是舉手告訴人家,我要調(diào)賬了。