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涉及往年的調(diào)賬搞不懂啊,老師!因?yàn)槲医衲?月調(diào)整了2023年的增值稅申報(bào)表,增加了無(wú)票收入進(jìn)去,稅務(wù)上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報(bào)表,賬務(wù)上我沒(méi)有反結(jié)賬到去年去改帳,而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財(cái)務(wù)軟件里引出的去年的利潤(rùn)表,那我稅務(wù)上怎么申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表啊,還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤(rùn)表申報(bào)呢?如果根據(jù)這個(gè)申報(bào),那么我稅務(wù)上年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我的第四季度所得稅申報(bào)表收入金額就不一樣啊

2024-04-17 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 18:35

您好,不能,我們23年利潤(rùn) 表要考慮這個(gè) 以前年度損益調(diào)整的,調(diào)整后在年報(bào)和匯繳申報(bào)表里體現(xiàn)

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快賬用戶(hù)7891 追問(wèn) 2024-04-17 18:46

那我咋申報(bào)這個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,在引出的利潤(rùn)表的收入基礎(chǔ)上加上調(diào)增的無(wú)票收入額嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-17 18:48

您好,是的,是這么申報(bào)的哦,在原來(lái)報(bào)表的基礎(chǔ) 上調(diào)整

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快賬用戶(hù)7891 追問(wèn) 2024-04-17 18:52

那年度清繳匯算里面納稅申報(bào)表收入呢

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齊紅老師 解答 2024-04-17 18:55

您好,收入也是要把這個(gè)調(diào)整的無(wú)票收入考慮進(jìn)去的

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快賬用戶(hù)7891 追問(wèn) 2024-04-17 20:38

噢哦,那我在主表里申報(bào)收入了,我在納稅調(diào)整明細(xì)那個(gè)表里要不要再把這個(gè)收入調(diào)整填進(jìn)去

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齊紅老師 解答 2024-04-17 20:40

您好,匯繳的收入就填 在S101010表里 ,調(diào)整的A105000表是填 不進(jìn)去的

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快賬用戶(hù)7891 追問(wèn) 2024-04-18 08:59

S101010表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表收入欄都是填,財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表的收入+補(bǔ)充申報(bào)的無(wú)票收入對(duì)吧,那這樣稅務(wù)跟財(cái)務(wù)是不是就不一致啊

S101010表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表收入欄都是填,財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表的收入+補(bǔ)充申報(bào)的無(wú)票收入對(duì)吧,那這樣稅務(wù)跟財(cái)務(wù)是不是就不一致啊
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齊紅老師 解答 2024-04-18 09:02

您好,對(duì)不起,字母打錯(cuò)了,這是A101010表。 我們賬上也要有這個(gè)未開(kāi)票收入的,申報(bào)表是根據(jù)賬填的,賬表是一致的呀

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快賬用戶(hù)7891 追問(wèn) 2024-04-18 09:07

還有,老師,軟件引出的利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)外支出是需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額對(duì)嗎,要填在A(yíng)105000這個(gè)表里嗎

還有,老師,軟件引出的利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)外支出是需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額對(duì)嗎,要填在A(yíng)105000這個(gè)表里嗎
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齊紅老師 解答 2024-04-18 09:12

您好,要看具體是什么支出,罰款之類(lèi)要調(diào)增,如果是 我們經(jīng)營(yíng)的違約金,這個(gè)是可以稅前扣除的

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快賬用戶(hù)7891 追問(wèn) 2024-04-18 09:25

您好,對(duì)不起,字母打錯(cuò)了,這是A101010表。 我們賬上也要有這個(gè)未開(kāi)票收入的,申報(bào)表是根據(jù)賬填的,賬表是一致的呀 是這樣的,我沒(méi)有回去去年調(diào)賬,我是今年做的分錄,做了一筆以前年度損益調(diào)整,但是這個(gè)并沒(méi)有影響利潤(rùn)表吧,利潤(rùn)表導(dǎo)出來(lái)的是不包括這個(gè)以前年度損益調(diào)整的

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快賬用戶(hù)7891 追問(wèn) 2024-04-18 09:30

我看到您前面說(shuō)利潤(rùn)表要考慮這個(gè) 以前年度損益調(diào)整的,但是這個(gè)利潤(rùn)表是23年度的,23年度帳里面沒(méi)有新增無(wú)票收入,是在24年通過(guò)以前年度損益調(diào)整的,那這個(gè)利潤(rùn)表就是不含以前年度損益調(diào)整的吧,那這個(gè)到底該怎么弄呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-18 09:30

哦哦,那我們的利潤(rùn)表自已要手工調(diào)整一下的

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快賬用戶(hù)7891 追問(wèn) 2024-04-18 09:42

是修改公式嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-18 09:50

您好,這個(gè)以前年度損益調(diào)整不方便改公式,因?yàn)橛玫靡膊欢啵覀冏砸褜?dǎo)出利潤(rùn)表手工改一下。不過(guò)咱聯(lián)系一下財(cái)務(wù)軟件客服,把我們的需求說(shuō)出來(lái),讓他們來(lái)寫(xiě)報(bào)表公式也是可以的。我們是報(bào)表是自已手工做的,因?yàn)橛泻芏嗫颇啃枰胤诸?lèi)。

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快賬用戶(hù)7891 追問(wèn) 2024-04-18 10:05

那利潤(rùn)表怎么調(diào)整呢,直接把無(wú)票收入加進(jìn)去就可以了對(duì)嗎?加進(jìn)去之后再根據(jù)這個(gè)報(bào)稅

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快賬用戶(hù)7891 追問(wèn) 2024-04-18 10:06

而軟件上應(yīng)該不用調(diào)公式了吧,因?yàn)槲?4年有做一筆以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:06

您好,是的,就是這樣操作的哦,匯繳和年報(bào)都是用調(diào)整后數(shù)據(jù)

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快賬用戶(hù)7891 追問(wèn) 2024-04-18 14:15

那軟件上的利潤(rùn)表就差了無(wú)票收入那個(gè)金額怎么辦,那和稅務(wù)上利潤(rùn)就不一樣了

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齊紅老師 解答 2024-04-18 14:16

您好,沒(méi)有差異的呀,我們24年賬上的以前年度損益調(diào)整要考慮的,這個(gè)科目就是舉手告訴人家,我要調(diào)賬了。

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2024-04-17
關(guān)于無(wú)票收入的處理,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,無(wú)票收入也需要進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)申報(bào)。您在今年的增值稅申報(bào)表中增加了無(wú)票收入,并同步增加了收入到第四季度的所得稅申報(bào)表,這是正確的做法。 您在賬務(wù)處理上沒(méi)有反結(jié)賬到去年去改賬,而是在今年做了以前年度損益調(diào)整。這可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件中引出的去年利潤(rùn)表不包含這些調(diào)整,從而與稅務(wù)申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表存在差異。 在這種情況下,您需要根據(jù)實(shí)際的會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)規(guī)定來(lái)準(zhǔn)備稅務(wù)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。盡管以前年度損益調(diào)整不影響去年利潤(rùn)表,但在稅務(wù)申報(bào)時(shí),您需要確保所申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表與您的稅務(wù)處理一致,即包含無(wú)票收入的影響。
2024-04-18
是的 季度預(yù)繳和所得稅也得修改
2022-12-11
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
2023-03-15
你好按理是可以的.24年匯算清繳納稅調(diào)增30
2025-05-07
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