你好,是固定資產(chǎn)清理賬戶的余額,一般情況下余額是正數(shù)。
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表的合計數(shù)是怎么合計的?其中固定資產(chǎn)原值,累計折舊,固定資產(chǎn)賬面價值,固定資產(chǎn)清理,按照表的排列順序,是固定資產(chǎn)原值 減 累計折舊 加 賬面價值 加固定資產(chǎn)清理?這樣的話不是計重了?
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 想問一下,是固定資產(chǎn)的賬面價值轉(zhuǎn)移給固定資產(chǎn)清理?
請問老師資產(chǎn)負(fù)債表“固定資產(chǎn)”項目是固定資產(chǎn)-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備+固定資產(chǎn)清理,這個固定資產(chǎn)清理是固定資產(chǎn)清理賬戶的余額嗎?是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?
請問老師資產(chǎn)負(fù)債表“固定資產(chǎn)”項目是固定資產(chǎn)-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備+固定資產(chǎn)清理,這個固定資產(chǎn)清理是固定資產(chǎn)清理賬戶的余額嗎?如果余額在借方是代表正數(shù)還是負(fù)數(shù)?貸方呢
請問固定資產(chǎn)清理,借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 期末是不是還要把固定資產(chǎn)清理科目轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支中,資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)清理科目可以有余額嗎?
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
如果固清余額在借方和在貸方,需要分±嗎
都是相加。 是正數(shù),就加正數(shù),是負(fù)數(shù)就把負(fù)數(shù)加過來