你好,這個一般都是代扣代繳的,你們也就不用再申報了。
老師,我的問題有點復(fù)雜,麻煩你啦。 我們企業(yè)是在2020年備案的,我們是分支機構(gòu),分支機構(gòu)就地繳納,在備案的時候沒有認(rèn)定企業(yè)所得稅,所以一直沒有申報過,營業(yè)收入為0。但是總機構(gòu)那邊2021.5給了我們企業(yè)所得稅的分配額度。產(chǎn)生了一些資產(chǎn)金額,所以需要進(jìn)行申報納稅, 2021.5我們?nèi)ザ悇?wù)局認(rèn)定了企業(yè)所得稅,但是第二季度申報中,出現(xiàn)了企業(yè)所得稅的表格,但是顯示利潤總額和財務(wù)報表的金額不一致。企業(yè)所得稅的認(rèn)定時間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報企業(yè)所得稅所以沒有申報起的原因?如果今年重新申報2020年的會有什么影響嗎?
老師,電子稅務(wù)局顯示我司有下面這個車船稅,但是公司目前是一個空殼公司,沒有任何業(yè)務(wù),這公司是從別處接過來的,我能不能直接把這些刪除了呀,還是必須得申報繳納這些稅呢
你好老師,我這一個運輸公司,名下有很多貨車,我之前了解到,車船稅是保險代征的,所以我就沒有在電子稅務(wù)局操作,但是剛剛了解到,掛車是不用交強險的,所以就沒有代征,需要自己在電子稅務(wù)局交,對嗎?我采集的時候顯示貨車是不是就是車頭,掛車是不是就是車兜呀?
你好老師我想請問一下今天收到市場監(jiān)管局的提示,我企業(yè)的年報還沒有報送,然后我打開自然人稅務(wù)它顯示2021年度企業(yè)所得稅匯繳申報未辦理,然后我再打開電子稅務(wù)局查看企業(yè)所得稅年報申報狀態(tài)顯示已申報但未完稅,這個應(yīng)該怎么解決
在第三季度新開小規(guī)模公司,沒業(yè)務(wù),未領(lǐng)ukey,第四季度進(jìn)行申報時,在電子稅務(wù)局中“我的代辦”沒有增值稅申報提醒,只有企業(yè)所得稅和財報提醒,進(jìn)入“稅款繳納”中也沒看到增值稅的選項,但在稅(票)種核定中有看到增值稅顯示自行申報一行,想零申報但找不到增值稅申報的入口,應(yīng)該找到零申報入口?或者是否需要零申報?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
這個稅購車時代扣代繳是報一次就可以了,還是每年都要報?
每年都是需要在交保險的時候繳納的
那么交保險時候自動會扣掉這個稅的是吧?是不是交強險?
對,就是交保險的時候他會代扣的。
既然已經(jīng)代扣代繳了,為什么電子稅務(wù)局里還自動會跳出需要申報這筆稅的采集記錄?
這種情況你得和你們的主管稅務(wù)局先溝通一下,因為這種已經(jīng)代扣了,一般不用你們申報。
如果已經(jīng)代扣代繳過了,是否可以在電子稅務(wù)局里面查詢到呢?以便證明這筆稅已經(jīng)交過了
這個因為是代扣代繳的,所以在你們電子稅務(wù)局是查不到的。
那就要保留每年交強險時的發(fā)票的備注人來證明這筆稅已經(jīng)交過了是吧
對,沒錯,可以這么做的。
這個稅的納稅對象就是有車的人,不一定是企業(yè)才有,所以都會強制代扣代繳對吧
對個人也是代征的,所以企業(yè)一般也都是帶代征