你好,這里填寫不了,你可以試一下的,他是自動出來的
老師,第一季度是虧損的,在填所得稅申報表時減彌補以前年度虧損需要填嗎?上年末也是虧損的
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補虧損數額,不計提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補虧損數額,按差額計提所得稅。同時,可彌補虧損數額,應以所得稅匯算清繳數據為準。請問老師,這個說法正確嗎
老師,個體工商戶第一季度盈利了2萬,但是以前年度虧損了5萬,在經營所得申報表里的彌補以前年度虧損那欄是填本期盈利的數還是填以前年度虧損的數?
#提問#老師我24年第一季度盈利、但是去年是虧損的、我申報今年第一季度在彌補以前年度虧損填去年的虧損數嗎?
#提問#往年是虧損的、今年第一季度是盈利的、要繳納經營所得稅、在申報時可以在彌補以前年度虧損欄上填上累計虧損額嗎
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務專管員說我們職工人數和稅務登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業所得稅季度報人數和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫保系統添加新的單位信息
小規模減免的增值稅,社保穩崗補貼,我計入營業外收入,這個企業所得稅匯算清繳各自放營業外收入的其他,還是政府補助。
現在業務量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?
我的沒有自動帶出來、可以手動填寫保存
你做了匯算清繳的嗎?做了的可以。
可以手動輸入保存
那你這個是生產經營所得。
23年匯算清繳做完了、填的是累計虧損額嗎?要做會計分錄嗎?
如果你虧損100,利潤是20,只能填寫20 不做
一季度利潤6萬、填的是6萬、是吧
你好,你虧損大于這個的是的。