您好,分錄:借:長期待攤費(fèi)用-房租 6500 貸:銀行存款 6500 借:管理費(fèi)用-房租 (按實(shí)際天數(shù)來攤) 貸:長期待攤費(fèi)用-房租 (按3月的實(shí)際天數(shù)來攤)
老師,請問? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發(fā)票,我只是在8月做了個分錄: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 8月沒有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現(xiàn)在有開辦期,沒有銷項(xiàng)發(fā)票,那9月的房租發(fā)票要不要認(rèn)證做賬?還是等以后有銷項(xiàng)發(fā)票再做?這個分錄分別怎么做?
你好 老師 我們公司租廠房從11月開始陸續(xù)收到裝修材料發(fā)票 請問做到長期待攤什么時候開始攤銷合理 目前為止發(fā)票也不全 但是年底也收到了40萬了 估計(jì)還會有20萬的發(fā)票
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨(dú)成立洪益公司,是獨(dú)立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計(jì)提預(yù)提費(fèi)用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進(jìn)成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來,代收房屋租賃費(fèi)并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費(fèi),現(xiàn)在年底要清賬。請問我們計(jì)提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費(fèi)用~房租。房租發(fā)票來了,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?
老師,公司去年6月份租用辦公室,合同是一年租,先交了半年的房租5萬,今年3月份又交了半年房租5萬,3月收到對方開過來10萬的專票。請問這個分錄要怎么寫?還有就是房租攤銷是從6月份開始嗎?
老師,請問下公司一年的房租發(fā)票到了還沒付款,怎么做分錄?房租是從4月份開始算的,五月份來的發(fā)票,我是從哪個月開始攤銷呢?可以不可以一次性計(jì)入費(fèi)用?謝謝!
貨物運(yùn)輸電子收款憑證可以稅前扣除嗎?(上面的章是:全國統(tǒng)一電子行程單監(jiān)制貨拉拉監(jiān)制)
老師,發(fā)票認(rèn)證和發(fā)票入賬,有什么區(qū)別,是先認(rèn)證再入賬嗎
老師 電子行業(yè)將委托加工費(fèi)發(fā)票開具成電子元器件,發(fā)票中不開具數(shù)量只開具金額,這種情況稅務(wù)實(shí)務(wù)中是否認(rèn)可?
企業(yè)所得稅第4季度預(yù)繳申報(bào)完成,未繳納稅款形成欠稅,請問這種情況下還可以對第四季度進(jìn)行更正申報(bào)嗎
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費(fèi)用呢
年報(bào)的時候,先報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發(fā)票機(jī)票不可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費(fèi)怎么賬務(wù)處理?\'還有經(jīng)營期間產(chǎn)生的油費(fèi)過路費(fèi)等能算成本嗎?怎么賬務(wù)處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務(wù)做咨詢類和設(shè)計(jì)類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產(chǎn)代開發(fā)票50萬,這個補(bǔ)稅是僅僅補(bǔ)不動產(chǎn)的稅還是這個個體戶也要補(bǔ)稅
好的老師,謝謝
還有收到的發(fā)票金額是10830,這個金額怎么處理
10830是包含已付的6500嗎?那么就是? 借:長期待攤費(fèi)用 10830? ? ? 貸:銀行存款6500? ? 其他應(yīng)付款4330? ?
就是發(fā)票金額10830里面付了6500剩余的部分還沒有付
分錄?? 借:長期待攤費(fèi)用 10830? ? ? 貸:銀行存款6500? ? 其他應(yīng)付款4330? ?
知道了老師,謝謝
好的,感謝您!如果對您有幫助,可以給我好評哦