你好,同學 1季度不能加計扣除的,沒有專門的附表填寫
老師,二季度申報所得稅,如果享受研發費用加計扣除,利潤表就會跟所得稅申報表不一致,沒有關系吧,利潤表,比如利潤表利潤總額是150萬,享受研發費用加計扣除后利潤總額就只有幾十萬了,
研發費用享受加計扣除在季度企業所得稅申報表哪里填寫?
老師,我們第二季度所得稅報表享受研發費用加計扣除填1-6月的研發費用,第三季度研發費用加計扣除填1-9月的研發費用對嗎?
在2季度申報了所得稅研發費用加計扣除,被告知22年不符合研發費用加計扣除,3季度研發費用加計扣除哪里是不是不用填寫了?
二季度企業所得稅申報了研發費用20萬元加計扣除,后被告知不符合加計扣除,三四季度所得稅就沒申報研發加計扣除,現在四季度的利潤總額是270萬,所得稅費用7萬元,凈利潤是263萬元,職工福利費業務招待費等這些納稅調增估計9萬元,那么匯算清繳最終凈利潤是多少?2季度的研發費用也要調增嗎?
實繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網做公示就好呢
老師,法人讓我統計一下4月份的成本進項,看一下可以報銷多少金額,我怎么查下
老師,請問下怎么知道我們單位是不是小微企業
我們是高新技術企業,有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達標,要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現在匯算清繳24年的企業所得稅,還需要填高新企業優惠表和研發費用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發我一個嗎?
我想問一下,三角抵賬協議,和借款協議需要交印花稅嗎?
老師,請問我們給對方開了一張10萬的發票,對方退貨5萬。紅字發票申請單是誰申請?我們給開負數
稅務局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進項發票,要求進項轉出,但是這個業務已經付款了,也沒有退款。請問要怎么做賬務處理?相關分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿公司購進價和銷售價差太大有沒有風險啊
老師,稅務有一個房產土地稅?是什么稅?
啥時候可以加計扣除呢老師
第二季度開始就可以的
為啥這樣呢 不懂呢老師
1季度中間有個匯算清繳,有些地方稅務局設置的都不能填寫附表優惠