你好 提示你 主表有調(diào)增的 后面表格沒有調(diào)增的金額 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第7行第3列“(六)公允價(jià)值變動(dòng)凈損益”調(diào)增金額為:【0】元;%2B%2B%2B%2B這里應(yīng)該寫調(diào)增的金額的
匯算清繳完風(fēng)險(xiǎn)提示這么多哪有問題呢? 一、1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【134344.2】元;3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【0】元;6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為:【196265】元;7.請(qǐng)核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào) 這個(gè)提示有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
學(xué)堂老師,匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【222631.09】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【0】元; 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤,請(qǐng)核實(shí),實(shí)際是,我在A105090表里已填寫,問一下老師如何操作呢?
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【227946.03】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【-227946.03】元; 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤,請(qǐng)核實(shí)。
"1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第11行第3列“收入類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第43行第3列“特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 5.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【104308.78】元; 6.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第46行第3列“合計(jì)_調(diào)增金額”為:【131088.69】元; 7.請(qǐng)核實(shí)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他”納稅調(diào)增項(xiàng)目是否準(zhǔn)確填報(bào)。" 老師,這種情況要怎么做?
老師,我剛才提交匯算清繳時(shí)出現(xiàn)了 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第8行“公允價(jià)值變動(dòng)收益”為:【28074.61】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第7行第4列“(六)公允價(jià)值變動(dòng)凈損益”調(diào)減金額為:【0】元; 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第7行第3列“(六)公允價(jià)值變動(dòng)凈損益”調(diào)增金額為:【0】元; 4.您單位申報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第8行“公允價(jià)值變動(dòng)收益”,在A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第7行第3列調(diào)增金額或第7行第4列調(diào)減金額是否進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整或調(diào)整是否準(zhǔn)確,請(qǐng)核實(shí)。 這個(gè)提示
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業(yè)費(fèi),還有裝修管理費(fèi),以上費(fèi)用都沒有給發(fā)票,,發(fā)票后期會(huì)給開但我們銀行已全部支付,我應(yīng)該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)去年運(yùn)保費(fèi)的發(fā)票做了銷售費(fèi)用,今年調(diào)賬可以增加今年的費(fèi)用嗎?還是記未分配利潤(rùn)調(diào)增去年的利潤(rùn)?
老師,我們銷售的貨物我申報(bào)了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發(fā)票給他們,這個(gè)申報(bào)的未開票?時(shí)間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個(gè)稅手續(xù)費(fèi)21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務(wù)養(yǎng)生服務(wù),主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個(gè)體想轉(zhuǎn)為公司,請(qǐng)老師給點(diǎn)見意
老師,一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收,除了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,其他費(fèi)用發(fā)票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業(yè),不能夠視同內(nèi)銷的是不是就是要開13個(gè)點(diǎn)的稅
我們公司是個(gè)貿(mào)易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質(zhì)發(fā)票作廢,我們已經(jīng)通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時(shí)作廢相應(yīng)的發(fā)票種類,請(qǐng)問這個(gè)種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務(wù)局說高買低賣,要我們補(bǔ)收入,更正去年增值稅申報(bào)表補(bǔ)稅,那我去年的財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要同步更正。
老師公司24年個(gè)稅去年12月份的我多申報(bào)了7000,然后員工多交了個(gè)稅70來元,但25年1月發(fā)12月的工資只發(fā)了2000剩下的5000在今年4月才發(fā)放給員工,我這次申報(bào)4月的個(gè)稅該怎么申報(bào)呢?
?加油? 等你的好評(píng)哦
但是我這筆其實(shí)在22年的時(shí)候有-79000多的,然后到了23年有盈利 之后我處理了這筆理財(cái),處理的時(shí)候我寫了借銀行存款,借投資收益,貸交易性金融資產(chǎn)本金,貸交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng), 然后我忘寫了借交易性金融資產(chǎn)公允變動(dòng),貸投資收益 這個(gè)分錄 剛剛問了另外老師說讓我直接做到今年的賬務(wù)里面
22年有7900的投資虧損
你好??但是我這筆其實(shí)在22年的時(shí)候有-79000多的,然后到了23年有盈利 之后我處理了這筆理財(cái),處理的時(shí)候我寫了借銀行存款,借投資收益,貸交易性金融資產(chǎn)本金,貸交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng), 然后我忘寫了借交易性金融資產(chǎn)公允變動(dòng),貸投資收益 這個(gè)分錄 剛剛問了另外老師說讓我直接做到今年的賬務(wù)里面%2B%2B%2B%2B可以的哈? 因?yàn)槭怯刑崾?肯定是有些不符合他們系統(tǒng)比對(duì)規(guī)則的地方哈
加油? 等你的好評(píng)哦