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學(xué)堂老師,匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第7行“資產(chǎn)減值損失”為:【222631.09】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為:【0】元; 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額,但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤,請(qǐng)核實(shí),實(shí)際是,我在A105090表里已填寫(xiě),問(wèn)一下老師如何操作呢?

2023-05-19 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-19 15:18

你好,你賬上做了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備嗎?

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快賬用戶(hù)2533 追問(wèn) 2023-05-19 15:18

做了,然后直接就做了損失

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:19

那你所得稅主表里面的資產(chǎn)減值損失上面有金額嗎?

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快賬用戶(hù)2533 追問(wèn) 2023-05-19 15:21

有金額的

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:23

105090這個(gè)表格打開(kāi)保存一下。

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:23

再保存105000這個(gè)表格。你這兩個(gè)表格先關(guān)上,然后再打開(kāi)。

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快賬用戶(hù)2533 追問(wèn) 2023-05-19 15:27

A105000的表格第33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金未填寫(xiě),一填寫(xiě)就又調(diào)增一遍,金額翻倍調(diào)增老師

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:28

你好,這里不用填寫(xiě),它是自動(dòng)取數(shù)。

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:28

填寫(xiě)了105090這個(gè)表格,它自動(dòng)的。

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快賬用戶(hù)2533 追問(wèn) 2023-05-19 15:28

105090只填寫(xiě)了資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益了,A105000表格里直接帶出來(lái)

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:28

你好,你這個(gè)是允許抵扣的還是不允許抵扣?

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快賬用戶(hù)2533 追問(wèn) 2023-05-19 15:30

就是壞賬,收不回來(lái)了。這個(gè)資產(chǎn)減值損失我應(yīng)該怎么在匯算清繳申報(bào)表里填寫(xiě)呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:31

允不允許抵扣?你不回復(fù)我怎么給你洗?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:31

你不回復(fù)我怎么不給你填寫(xiě)啊?

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快賬用戶(hù)2533 追問(wèn) 2023-05-19 15:34

我不知道超過(guò)三年的這個(gè)應(yīng)收賬款直接做了壞賬準(zhǔn)備了計(jì)入資產(chǎn)減值損失了能不能稅前抵扣

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:36

壞賬損失在以下幾種情況中企業(yè)所得稅前可以扣除: 1、債務(wù)人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散、被撤銷(xiāo),或者被依法注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,其清算財(cái)產(chǎn)不足清償?shù)? 2、債務(wù)人死亡,或者依法被宣告失蹤、死亡,其財(cái)產(chǎn)或者遺產(chǎn)不足清償?shù)? 3、債務(wù)人逾期3年以上未清償,且有確鑿證據(jù)證明已無(wú)力清償債務(wù)的; 4、與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議或法院批準(zhǔn)破產(chǎn)重整計(jì)劃后,無(wú)法追償?shù)? 5、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力導(dǎo)致無(wú)法收回的。企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,應(yīng)當(dāng)在其實(shí)際發(fā)生且會(huì)計(jì)上已作損失處理的年度申報(bào)扣除;法定資產(chǎn)損失,應(yīng)當(dāng)在企業(yè)提供證據(jù)資料證明該項(xiàng)資產(chǎn)已符合法定資產(chǎn)損失確認(rèn)條件,且會(huì)計(jì)上已作損失處理的年度申報(bào)扣除。

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快賬用戶(hù)2533 追問(wèn) 2023-05-19 15:40

無(wú)法證明其無(wú)力償還,就是不償還是不是需要納稅調(diào)增呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:44

對(duì)的,是的,第一列,第二列填寫(xiě)你處置損失的金額就可以的,

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:44

其他的不用填寫(xiě),然后你保存再去保存105000這個(gè)表格。

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快賬用戶(hù)2533 追問(wèn) 2023-05-19 15:48

A105090第一列二列填寫(xiě)了,還是上面的提示,說(shuō)是未做資產(chǎn)減值損失調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:51

你好截圖105090這個(gè)表格。

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快賬用戶(hù)2533 追問(wèn) 2023-05-19 15:55

這個(gè)是105090的表格

這個(gè)是105090的表格
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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:57

然后后面有納稅調(diào)增嗎。

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齊紅老師 解答 2023-05-19 15:58

看一下你最后一列,然后105000這個(gè)表格截圖。

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你好,你賬上做了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備嗎?
2023-05-19
你好; 你金額不對(duì) ; 你 損失有這個(gè)金額;帳載金額一般不會(huì)是負(fù)數(shù) ; 你去看看你賬上寫(xiě)的 金額是好多? ?
2023-05-25
你好!你能截圖來(lái)看下嗎
2022-05-20
你好 提示你 主表有調(diào)增的 后面表格沒(méi)有調(diào)增的金額 3.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第7行第3列“(六)公允價(jià)值變動(dòng)凈損益”調(diào)增金額為:【0】元;%2B%2B%2B%2B這里應(yīng)該寫(xiě)調(diào)增的金額的
2024-04-12
你好,你利潤(rùn)表里面有沒(méi)有資產(chǎn)減值損失這一行?
2023-05-22
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