同學你好 內賬不用計提折舊的 可以不折舊的 你從開始就做了嗎
老師沒有計提過折舊的車輛報廢賣了 ,怎么做分錄的 ,我問了兩個老師,兩個老師的回答都不同,把我問暈了,我不知道該怎么辦 ?一個老師是讓我借銀行存款,借管理費用,貸固定資產 。而另一個老師是讓我借其他業務成本,貸固定資產;借銀行存款貸其他業務收入 。我究竟要怎么做呢?我們只是個小商貿公司,我是做內賬的 。
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發票,就是借固定資產(總額),貸應付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應該是長期借款,現在應付賬款貸方差額是貸款的金額,應該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應付款法人貸銀行存款,我應該怎么調這個賬
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發票,就是借固定資產(總額),貸應付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應該是長期借款,現在應付賬款貸方差額是貸款的金額,應該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應付款法人貸銀行存款,我應該怎么調這個賬
老師您好,有一家勞務派遣公司,它的代發工資放在其他應付款—工資那里,現在這個余額是個負數。以前他們都沒做不計提一直累積下來這個數有些大了,請問老師這個該怎么處理呢?他計提分錄是這樣的,借:應付;貸:主營業務收入,其他應付款
還有一個問題不知道怎么弄,內賬問題,公司有固定資產還款額,以前沒有都還款付費,但是有一個月未付款,分錄怎么和計提,怎么做都是不平衡,不用銀行存款這樣子出現流水少了,以前那個是這樣子做借主營業務成本貸累計折舊借其他應付款貸銀行這樣子做了三筆,因為不是一個公司買,最后一筆就借主營業務成本貸累計折舊,我到過了不行,用其他分錄做也不平衡,有的科目會一直掛著有。
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
從開始就計提折舊,老板要求。還有一個問題就是我支付寶收到款,當天就轉另一個手機上面支付寶了,這個分錄怎么寫,是兩筆拿,還是一筆
那你就按月計提 沒有折舊的直接補計提
怎么補計提,怎么計提,很多科目是要不了,基本科目都是不平。管理,其他,固定正反都是了預付啥啥都是過內賬就不行,但是外賬就可以,之前那個人做分錄,借主營業務成本貸累計折舊借其他應付款貸累計折舊這樣子做三筆最后就是借主營業務成本貸累計折舊,她這樣子做了,我用什么科目都不平,借不了賬
同學你好 什么部門用的呢
生產車間,smt使用
計入生產成本就可以
還有一個問題不知道怎么弄,內賬問題,公司有固定資產還款額,以前沒有都還款付費,但是有一個月未付款,分錄怎么和計提,怎么做都是不平衡,不用銀行存款這樣子出現流水少了,以前那個是這樣子做借主營業務成本貸累計折舊借其他應付款貸銀行這樣子做了三筆,因為不是一個公司買,最后一筆就借主營業務成本貸累計折舊,我到過了不行,用其他分錄做也不平衡,有的科目會一直掛著有。你看看這個就是不行,沒付還款額就是不行類
同學你好 為啥不平衡 這個分錄沒有問題 但是是哪個公司買的那個公司做賬才可以的
你把詳細分錄說一下,但是你說這一些科目公司從來沒要,都是直接記如成本,那樣科目不是一直掛
是哪個公司買的哪個公司計入固定資產然后按月折舊就可以
要有你說那么簡單我還問你,沒付固定資產還額類,怎么計提折舊,根本不平,我都說什么分錄都是了不平,我都不知道他們內賬這樣子做分錄,是不是多計提折舊,從開業內賬分錄就這樣子做。你就是敷衍的回復,不看清楚
收入和成本是對應的,這個固定資產是用來做主營業務收入的嗎 那分錄是借主營業務成本貸累計折舊 做這個分錄之前要先做收入的分錄 固定資產要先計入這個帳套的固定資產才可以在這個賬套里按月折舊
主營業務成本和主營業務收入都結轉損益了嗎
都可以結轉損益了,他們以前分錄都不走固定資產,就走借其他應付款和貸銀行,在一筆就是主營業務成本和累計折舊,這個是生產設備
你首先要先把這個固定資產入賬計入固定資產了才可以按月折舊 折舊的分錄是 借生產成本或者制造費用 貸累計折舊